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patience
做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
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tammy老师
退的是什么税 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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王苗苗老师
相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
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andy老师
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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安叔老师
你好,称散装酒是什么意思呢 查看全部回复
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意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1691
张
错账有没有跨年 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2025
电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
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你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
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之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
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那车子在谁的名下 查看全部回复
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返还的性质是什么? 查看全部回复
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刷谁的卡 查看全部回复
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两个表的信息不一致 查看全部回复
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要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
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删除什么明细 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》(国发〔2018〕41号)文件的规定,在一个纳税年度内,纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出,扣除医保报销后个人负担(指医保目录范围内的自付部分)累计超过15000元的部分,由纳税人在办理年度汇算清缴时,在80000元限额内据实扣除。 查看全部回复
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你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
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燕子老师
一般采购业务只用发票生成凭证,采购入库单不用生成凭证. 查看全部回复
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预缴什么 查看全部回复
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意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
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你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是什么业务 查看全部回复
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钱包及类似物品 查看全部回复
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你们从代账公司交接的手续有吗? 查看全部回复
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杨老师
-[(-2079131?(-182825))?(-182825)]??-1037.22% 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
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隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
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收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
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是什么会计制度 查看全部回复
1642
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
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Leaf
公司买酒 借 销售费用 dai 银存 查看全部回复
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借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
两笔账可以合在一起吗,可以 查看全部回复
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借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
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是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
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两个方法都可以 查看全部回复
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个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
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个人房东吗 查看全部回复
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同学你好,期初固定资产就是0呢,用0套公式就可以了 查看全部回复
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相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
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现金存到银行吗? 查看全部回复
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1.企业收到汇兑来账时,借:银行存款,dai:应收账款-某某公司;2、如果发生汇兑收益,借:财务费用-汇兑收益(红字),借:银行存款;3、如果发生汇兑损失,借:财务费用-汇兑损失,dai:银行存款 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
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手机是代理商还是电信的? 查看全部回复
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有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
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可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
你好 查看全部回复
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同学你好,如果没有从支付宝提现,分录如下 借:其他货币资金-支付宝 dai:银行存款 查看全部回复
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借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
1257
计入差旅费 查看全部回复
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多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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(F/A,12%,20)=72.0524 2000*72.0524=144104.8 查看全部回复
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光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
920
易老师
税务登记几月份做的 查看全部回复
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同学你好,是可以的,没有强制要求,不过一般公司招聘时会要求有证书 查看全部回复
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现在修改为非正常状态的话有什么影响吗,下次申报个税时,不会再出来该员工信息 查看全部回复
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发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1052
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
954
没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
2785
可以参考一下 查看全部回复
1876
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1308
设备是租用还是什么 查看全部回复
1359
转到财务费用 查看全部回复
1619
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1265
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1934
是哪里的企业 查看全部回复
1655
是抖音扣款么 查看全部回复
3657
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1322
相当于代收代付的话,挂往来 查看全部回复
923
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1889
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
这个工资表审核制度是由公司内部制度决定的,一把工资表是人事制作,会计审核,领导审批,出纳上传系统发放 查看全部回复
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
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