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当时有做加计吗 查看全部回复
3975
谭老师
进项转出 查看全部回复
1314
王苗苗老师
是符合进项税加计抵减的条件么 查看全部回复
1994
patience
稍等 查看全部回复
2462
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2478
为什么进项税额转出 查看全部回复
2050
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3514
是的 查看全部回复
2834
清岚
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2528
Annina老师
需要 查看全部回复
2561
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6885
许老师
在增值税勾选认证平台查询 查看全部回复
2182
孙老师
你们需要做进项税转出处理 查看全部回复
3067
绾绾
是什么原因要转出 查看全部回复
2465
venus老师
你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
3905
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
1157
杨老师.
视同销售 查看全部回复
718
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
855
李可可
凭证上做的是应交税费-进项税额 查看全部回复
837
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
798
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
909
哈哈老师
您说的最小范围内报税是什么情况? 查看全部回复
1021
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
1006
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
831
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
683
tammy老师
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
383
换电脑,个税的人员信息会没有 查看全部回复
1252
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1546
andy老师
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1155
内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
945
安叔老师
是企业的房屋么 查看全部回复
923
在的 查看全部回复
894
王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
872
1290
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1349
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1036
李伟老师
已经确认过了是吧 查看全部回复
1119
你好 你是一般纳税人还是小规模 开票了没 想问什么税种 查看全部回复
1115
请问如果自然人扣缴端如果是多家企业,来回切换那种方式报税,无法下载单独一家的备份数据是吗?是的 查看全部回复
892
一般企业增值税,附加税,所得税等 查看全部回复
1433
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
846
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
1379
看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
1425
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1777
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1543
加计抵减不影响现金流量表啊 查看全部回复
1116
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2305
曹老师CPA
可供出售金融资产 查看全部回复
1353
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1714
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
769
易老师
都可以更正 查看全部回复
975
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1258
小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
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账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
1418
数据采集是自己在系统里办理的 查看全部回复
1674
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
785
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
660
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1313
是业务已经完成了么 查看全部回复
1633
报增值税还是什么税 查看全部回复
2105
你是什么公司 查看全部回复
1347
有什么提示 查看全部回复
1429
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
978
西贝老师
同学你好,分录如下 借:应交税费-增值税加计抵减额 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
1793
他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
1679
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1802
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1413
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
杨老师
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
1208
同学你好,税费是登录所在省份的电子税务局申报的哈 查看全部回复
1419
需要预缴 查看全部回复
2096
同学你好,是可以的,没有强制要求,不过一般公司招聘时会要求有证书 查看全部回复
1851
您好,要报什么税 查看全部回复
1468
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1318
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
1873
您好 查看全部回复
1738
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
什么是让电补贴 查看全部回复
1152
不影响的 查看全部回复
具体要报什么税 查看全部回复
1066
本期有进项转出么 查看全部回复
1582
是报一般的,还是小规模纳税的? 查看全部回复
1287
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2235
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1713
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1174
工资2月发放,3月申报2月实际发放的工资,税费所属期是2月。会计上的话,是申报的1月计提的工资 查看全部回复
2157
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1153
1747
你说的本月是几月 查看全部回复
2506
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1284
需要的 查看全部回复
1370
不需要 查看全部回复
2810
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1230
现在应该是不可以 查看全部回复
1505
只要有工资都要去申报,正常不超过5000是不需要缴纳个税,但是都要去申报 查看全部回复
云峰老师
你好同学,加计抵减的增值税没有产生实际的现金流,所以不需要单独列示。 查看全部回复
3124
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