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1.小规模不超30万的,附加税是直接不用计提不用缴纳,还是计提后做减免?减免的话分录怎么做,报表怎么报? 2.超过30万后是全额减按1%,还是差额交1%?计提附加税时按3%的增值税计提,还是1%的增值税计提? 3.无形资产摊销,需要先把无形资产转入管理费用后再摊销?还是直接从管理费用里摊销?网上说不需要转入管理费用,不太理解 管理费用与无形资产是两个科目,不需要转入管理费用的原理是什么?#商业#
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20年度申报了研发费用资本化,现在税务局要求我们加计摊销,实际上21年的时候税务局说我们不符合享受加计,所以当时还报申报的时候全部资本化了,我现在如果是去更改20年的申报,直接就申报研发费用明细表都填写0吗 #出纳#
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