两个都是子公司,A公司代收了B公司一笔钱,现在A公司转给了B公司,B公司现在要入账,但是分录怎么是这样的呢? 借:银行存款-A公司,正数 贷:系统往来-保费往来-子公司A,正数 借:系统往来-保费往来-子公司B,正数 借:银行存款-B公司,负数#出纳#
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和一家供应商互相有往来,我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,剩余只需要付了十一万多,抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面,有一部分是预付款,预付款原本是九万多,现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢,然后那个分录应该怎么做?#商业#
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老师,我想问下我们公司是销售水泥的,属于子公司,3月份有两个收据分别是写的代收总公司货款,以及代付总公司货款,之前我们收到货款都是用应收和银行存款这两个科目,但这个代收货款不是我们实际合作的客户,应该用什么科目来做呢?#出纳#
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子公司向母公司调拨固定资产,视同销售,按净额100元开普票确认销项税额3元,但子公司账面上没有确认收入,只是报税时申报这收入,这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增(销)3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额,分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时,内部未实现交易损益抵消分录怎么做?#其他行业#
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子公司向母公司调拨固定资产,视同销售,按净额100元开普票确认销项税额3元,但子公司账面上没有确认收入,只是报税时申报这收入,这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增(销)3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额,分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时,内部未实现交易损益抵消分录怎么做?#注会CPA#
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现有子公司职工企业年金9万,其中2023年6万,2024年3万,全部由母公司支付,子公司借职工薪酬3万,贷以前年度损益调整6万和其他应付款内部往来3万;母公司要求挂内部往来3万,6万的误差挂应付职工薪酬,请问怎么处理#出纳#
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老师 您好,我公司有向国外进口GPU服务器的业务,自己负责报关和消费,但是在报关进来的时候只是缴纳了海关关税,已经成本已经按照海关缴款书上的金额入账了,但是货款的钱是在6个月内支付,在支付货款的时候,是按照付款当天的汇率付出,肯定和进关时候的汇率存在着差异,金额大的时候有几十万的汇率差,请问老师,这种怎么出分录呢?谢谢#出纳#
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AB合伙开工厂,从23年9月开始二人谁有钱谁出,进设备,买钢材什么的。因为机器做成卖出去,回来货款就用来买别的配件了,截止到24年8月之前算账了。 A累计支出612568.9(含购入设备钱)B累计支出169000元。B从去年10月到今年8月前,共卖出104台机器,卖出机器出厂价277300元,物流代收到A那里196541元,B还需要补80759元。现在是八二占股,八二出资,八二分红。 我想问一下怎么算,才是八二占股。还有那机器成本是八二出资,(意思是A累计花的B抬出来两成,B花的A抬出来8成,累计支出含的有进东西的钱,但是一卖出机器回款就用来进东西了)那是不是成本回来也要八二分#农业#
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