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哈哈老师
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5166
七七
可以根据银行现金日记账编制 查看全部回复
6912
第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
6138
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
4716
可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
5121
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4455
归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6849
Annina老师
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
11619
李伟老师
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
可以冲红部分 查看全部回复
6084
高老师
您好 查看全部回复
6021
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21753
执照,公章、财务章、法人章、身份证,具体资料建议跟银行核实 查看全部回复
7560
记入到其他应收款里面 查看全部回复
5652
是的,按照收据入账 查看全部回复
5328
可以 查看全部回复
11214
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9819
账号正在注销中
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4743
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
而已老师
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
5967
借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
7713
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
这个没有有效期 查看全部回复
6543
营业外支出 查看全部回复
5508
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16686
承兑汇票 查看全部回复
7569
让对方出具代付款协议 查看全部回复
9081
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
4491
可能是你开通了无卡交易功能,建议你咨询一下开户行 查看全部回复
16083
不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5526
对,意思就是钱退回来了,并没有进入他们账户 查看全部回复
7578
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
5850
兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
4356
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
5751
可以,没问题 查看全部回复
4500
5490
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
不一定 查看全部回复
13932
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4815
是的,先开红字发票,再开正确金额的发票 查看全部回复
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5589
5814
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4752
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4770
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6156
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3861
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
3969
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15111
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7272
6813
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18567
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4446
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4662
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5643
投资性房地产购入的话就涉及印花税和增值税 印花税按期申报就可以 增值税就抵扣呗 小规模就全额进投资性房地产 查看全部回复
6372
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
5094
企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5067
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6768
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4536
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5598
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
4563
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4050
您好,意思就是收到退回来的税费 查看全部回复
4401
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
借营业外支出-滞纳金,dai银行存款 查看全部回复
5184
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5337
借其他应收款-佣金,dai银行存款 查看全部回复
4806
税金及附加”科目核算内容:消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等相关税费。 查看全部回复
6354
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
6291
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5139
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
6876
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
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