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我们公司外贸业务有收入,但是不开票,报税的时候也没有做无票收入,而且一直有付钱,现在外贸需要查看之前的凭证,发现之前的会计把付款的费用凭证做错了,像这样的情况要怎么处理呢? #其他行业#
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请问老师,我司收到异常发票通知书,异常发票是开票方走逃造成的,所以税局要求进项税转出,但是企业所得税跟税局沟通过,可以申请不纳税调整,具体由税局决定,税局提醒即使申诉成功,但会一直作为异常凭证,后续不排除会有进一步的调查,这怎么处理好呢?#出纳#
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我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作:我们给A提供海外仓服务(我司只和A对接),他按我司报价正常付款,我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么?会不会构成虚开发票?需要怎么处理比较好?#出纳#
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我是做网店的,有限公司身份,卖货也是零售的,销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂,利润也低,供应商开票加税点,有时候也从个人进货 不开发票,这样怎么做账怎合规, 第二个问题,结转货物成本,需要分类各个货物吗,还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计,但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗,我只记一个凭证借主营业务成本8000,贷库存商品8000,这样合规吗#商业#
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我问一下,公司没发生真实业务,就填出库单,重量,单价,数量都是瞎填的,这个出库单填了三张,称重单也瞎填了三张,应该是太多了在一张上不行,听着领导说是凑税啥的没听很完整,只记得要凑二百万,现在应该是没开票呢,这样行嘛,开票不是我开,这个单子是我写的,但是出库单签字不是我,我也是属于他这边财务部#出纳#
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我们是酒店的,有一个业务就是跟一个平台合作,他们先给我们付40万款,然后他给我们推房,在后续的客人入住房费结算中冲掉,合同约定是2年,满两年如果40万款没有冲完,还退回给对方,现在对方要求一次性开票40万,可以开吗?#出纳#
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