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Annina老师
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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李伟老师
11月申报10月个税 查看全部回复
10395
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
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首先,单位填写住房公积金单位开户登记表 然后带着公司营业执照 法人身份证复印件 经办人身份证原件 公章 到住房公积金中心办理开户,开户之后到银行签订三方扣款协议,就可以了。 查看全部回复
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您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
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高老师
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6813
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
6579
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
9432
进税金及附加 查看全部回复
7020
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8460
转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
17667
您好,现在的情况是这样的,按规定来说是必须按照实际工资上社保,但现在的情况是按照实际工资上社保会加重企业的负担,所以现在对这个税局也睁一只眼闭一只眼。 查看全部回复
7398
可以申请开票的 查看全部回复
6921
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
税务师晓雨
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
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您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
57492
采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6552
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6318
根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20097
首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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这个需要看实际情况,如果是实收资本需要做到实收资本,还需要做出资的变更,如果是借款就记入到往来款。 查看全部回复
有机肥免增值税 查看全部回复
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10332
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12879
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9387
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8757
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7740
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6975
不用交 查看全部回复
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如果需要变更地址的话,需要准备公司变更登记申请书 指定委托书 营业执照副本原件 公司新住所证明及租房协议 公章 关于修改公司章程的股东会决议 修改后的公司章程等,需要去工商局和税务局 查看全部回复
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8928
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10089
第一个是办什么证? 查看全部回复
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20250
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20466
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
7155
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6714
刚才不是回答过这个问题?是哪里不清楚吗? 查看全部回复
6111
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
7254
需要的 查看全部回复
10269
工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
8712
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11997
您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
6399
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8379
您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
8136
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13014
安安
什么费用 查看全部回复
7515
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11988
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
您好,您经常性借款和还款的用途是什么呢? 查看全部回复
8253
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6219
1,财务报表 2 总账明细账 3记账凭证 4 银行对账单 5 增值税汇总表 进项认证结果清单 6纳税申报资料 查看全部回复
13104
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7281
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
业务招待 查看全部回复
5427
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9126
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6570
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7875
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
18468
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6012
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7677
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18495
您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
7101
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
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