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王苗苗老师
计入销售费用-服务费 查看全部回复
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小米
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
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严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
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杨老师
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 第一步,借原材料等 dai应付账款 第二步,如果已支付,借应付账款 dai银行存款 第三步,如果已生产,转入生产成本和库存商品 第四步,如果已销售,借主营业务成本 dai库存商品 第五步,如果不是23年销售,需要通以前年度损益调整科目 查看全部回复
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此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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李伟老师
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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patience
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
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无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
2305
做营业外收入 查看全部回复
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可以直接记到管理费用 查看全部回复
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哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
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收到的理赔款计入营业外收入 查看全部回复
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andy老师
借:银行存款100dai:实收资本100 查看全部回复
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BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
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木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
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应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
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库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
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要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
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成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2950
是股东吗? 查看全部回复
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这个是对方单独给你们支付罚款吗 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
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预缴时,是个人垫付的么 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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充值时,借 银行存款 dai预收账款,消费时 ,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2021
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2452
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
2406
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2069
Annina老师
没有进项不用处理 查看全部回复
2602
wam
一审,二审是什么 查看全部回复
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在提供课程服务时,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-销项 查看全部回复
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工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
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秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
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陈爱琳
是直接外购的一些商品赠送客户的么? 查看全部回复
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李秋平
借现金或者银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
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税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
3421
是的 查看全部回复
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支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2163
稍等 查看全部回复
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收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
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你是接受方,是么 查看全部回复
2706
借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2273
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1727
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4141
清岚
属于非货币性资产交换 查看全部回复
3201
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2683
进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3440
你好同学,可以入账。跨月问题不大,注意发票尽量不要跨年 查看全部回复
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他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
2746
有使用新的租赁准则吗? 查看全部回复
4933
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1806
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3441
甘老师
差额直接一笔调整到最近出库的产品成本即可 查看全部回复
3866
可以依据这个做账务处理 查看全部回复
1785
是被投资公司账务处理还是投资公司账务处理 查看全部回复
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4083
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2776
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
代缴个税时,借 应交税金-个税 dai 银行存款。借 其他应收款 dai 应交税金-个税 ,收到款项时 借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2533
安叔老师
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2667
借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2975
tammy老师
不需要 查看全部回复
2236
建议入账到今年 查看全部回复
3475
6076
你是承租方么 查看全部回复
借款确实收不回来了,计入营业外支出 查看全部回复
2662
原则上都要入账的 查看全部回复
2370
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2295
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
1951
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2820
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1873
计入管理费用-办公费 查看全部回复
2464
厚积薄发
冲减收入和应收账款,同时冲减主营业务成本,增加库存商品 查看全部回复
2287
审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
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原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3070
正在看 查看全部回复
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3506
是私立幼儿园么 查看全部回复
4216
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3535
那现在这个机械设备与另一个公司是一个什么关系?是租赁关系吗? 查看全部回复
2871
可以问一下购进的用途是什么,是自用还是用于出售 查看全部回复
1632
按实际的填报 查看全部回复
3112
1690
借长期待摊费用dai银行存款,然后按月分摊到成本或者费用。 查看全部回复
4646
是无偿转移么 查看全部回复
2113
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
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