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哈哈老师
一般纳税人的话一般是9%的 查看全部回复
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单价肯定不一样 查看全部回复
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Annina老师
一般有增值税、城建税、附加税、印花税、个税,残保金,工会经费,企业所得税 查看全部回复
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按照你开票金额来预交的 查看全部回复
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开了专票就得缴税 查看全部回复
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归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
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一般纳税人是6% 查看全部回复
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分公司开票 就按3 查看全部回复
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这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
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高老师
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
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是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
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一般纳税人13%,小规模1% 查看全部回复
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上个月账务、税务不动 查看全部回复
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一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
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你好,在商品和服务税收分类编码中可以根据实际情况选择适用税率及是否享受优惠政策 查看全部回复
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是的,13% 查看全部回复
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你好,5.5万属于主营业务成本,个税需要申报这10人工资 查看全部回复
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税务师晓雨
不知道你想表达什么,发票都带税额的(免税的除外) 查看全部回复
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你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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你是小规模吗? 查看全部回复
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建筑服务费不能开13%的发票 查看全部回复
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你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
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低于1元不需要交,一元需要交 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税税率6%,小规模3%(目前疫情期间减按1%)。企业所得税法定税率25%,如果属小型徽利企业,所得税税率是20% 查看全部回复
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
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直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
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转让金额交 查看全部回复
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销售货物税率13% 查看全部回复
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一般是一致的 查看全部回复
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印花税类目 查看全部回复
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普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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假如7.15号是最后缴款期限,滞纳天数从7.16开始算 查看全部回复
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选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
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电子税务局税局核定了印花税税费种才能申报成功的 查看全部回复
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你单位因什么减免印花税呢? 查看全部回复
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小黑
经纪代理服务*人力资源招聘服务 查看全部回复
4617
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
可以抵扣增值税 查看全部回复
5765
查看全部回复
4374
一般是等的 查看全部回复
4907
开票了多少? 查看全部回复
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开票了,成本可以暂估 查看全部回复
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现在来说一般纳税人增值税13%,小规模纳税人是1% 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6144
你季度超过45万超过没 查看全部回复
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没问题,可以抵扣的 查看全部回复
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有税率的,看合同性质 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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你交什么印花税 查看全部回复
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与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
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Christina
只是调试的话属于技术服务税率6% 查看全部回复
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你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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直接选择查账征收就行 查看全部回复
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如果是个人转款记入到其他应付款,以后数需要归还的。 查看全部回复
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代码是选择的 查看全部回复
你好,税额=16000/(1+13%)*13%=1840.71 查看全部回复
20105
你好,是增值税税率吗? 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5843
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
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自开的申报增值税后交 查看全部回复
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需要全额的 查看全部回复
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你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
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你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
5517
李伟老师
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5088
你好,可以 查看全部回复
6389
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5631
你好,是的 查看全部回复
4478
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5109
一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
5444
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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按次申报的,没有发生的可以不报 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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利润总总调增调减后等于应纳税所得额 查看全部回复
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印花税减免优惠有哪些? 一、下列凭证免纳印花税: (一)已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本; (二)财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据; (三)经财政部批准免税的其他凭证。 已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本免纳印花税,是指凭证的正式签署本已按规定缴纳了印花税,其副本或者抄本对外不发生权利义务关系,仅备存查的免贴印花。以副本或者抄本视同正本使用的,应另贴印花。 社会福利单位,是指抚养孤老伤残的社会福利单位。 二、按照条例第四条第(三)款规定, 对下列凭证免纳印花税: (一)国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同; (二)无息、贴息dai款合同; (三)外国政府或者国际金融组织向我国政府及国家金融机构提供优惠dai款所书立的合同。 三、2019年1月1日至2021年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 四、自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
5027
合同是含税的就按照含税的算 查看全部回复
4420
0税率是针对增值税的,跟企业所得税直接关系 查看全部回复
6402
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4950
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9936
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4843
附加税有增值税才有 查看全部回复
5665
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5091
在财产和行为税里 查看全部回复
20354
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5360
可以抵扣 查看全部回复
4028
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5106
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4987
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4409
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,在财产和行为税里 查看全部回复
5539
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