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我公司是建筑企业一般纳税人。借用本市另一家公司A的资质,A总承包外省某公司B的工程,分包给我们,税率3%,合同是275000,A给B开票金额是275000,我们给A开票247500,差额27500,我们已经去外地交了税,以我们名义缴税247500,以A名义缴税27500。现在,B给A打款275000,A要我们补一张以劳务费的名义开的27500的票,才把全部合同款打给我们,那请问老师,这27500,我们还需要去外地缴税吗#建筑工程#
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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装,那开票的时候,我们公司是一般纳税人,(包工包料)安装费开具9%的专票:项目名称那里是:建筑服务*A产品安装(填具建筑服务发生地、项目名称),价税合计9万,开给B公司。这样子一来,我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外,这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳?#工业制造#
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你好,老师 我是小白。公司是一般纳税人。税率是13%。今天老板跟我说,跟这个客户开票收10%的税率就好。请问报价时候的含税价是不含税单价乘以13%,还是乘以10%呢? 开出来发票的票面是13%,收款时候是按不含税单价乘以10%就可以吗?差额是算优惠了 对吗?#工业制造#
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我们公司(小规模纳税人)去年给A公司开了390420.00元的增值税专用发票,税率为1%,A公司为一般纳税人,开票税率6%,目前因为他们开出去是6%,我们给他才1%,税负率比较高,A公司目前打过来的是372186.30元,还剩18233.7元没打,请问这个情况我们应该怎么处理呢?#房地产#
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