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哈哈老师
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
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andy老师
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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venus老师
年底 查看全部回复
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如果对方不要发票你可以按照无票收入申报 查看全部回复
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这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
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大宁老师
转款事项是什么呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
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按实际清啊 查看全部回复
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计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
可以找资产评估公司进行资产评估, 查看全部回复
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这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3855
夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
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不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
这个属于制造业 查看全部回复
7187
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
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如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
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临时工人是劳务费吗 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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是申报表还是账务处理? 查看全部回复
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甜甜老师
意思是不能抵扣进项税额,还抵扣了是吗? 查看全部回复
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发票新车的话开机动车销售统一发票 查看全部回复
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按照无票收入申报纳税 查看全部回复
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误点了,没有填就不影响你申报的 查看全部回复
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记入管理费用——保安费 查看全部回复
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你卖了多少钱,然后换算成不含税的金额填就好了 查看全部回复
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一般是记到销售费用 查看全部回复
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对的 在账务处理时做个往来账户,借银行 dai:其他应付款 支付时,借:其他应付款 dai银行 查看全部回复
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前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
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可以??写个委托付款协议 查看全部回复
3368
陈米老师
出差差旅费补助不需要算入工资计算个人所得税。 根据《征收个人所得税若干问题的规定》第二条 关于工资,薪金所得的征税问题.条例第八条第一款第一项对工资,薪金所得的具体内容和征税范围作了明确规定,应严格按照规定进行征税.对于补贴,津贴等一些具体收入项目应否计入工资,薪金所得的征税范围问题,按下述情况掌握执行: (二)下列不属于工资,薪金性质的补贴,津贴或者不属于纳税人本人工资,薪金所得项目的收入,不征税: 1、独生子女补贴; 2、执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴,津贴差额和家属成员的副食品补贴; 3、托儿补助费; 差旅费津贴,误餐补助. 查看全部回复
4372
高老师
你好,收到客户预付款 借:银行存款 dai:预收账款 确认收入 借:预收账款 借:银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7061
打给个人时,借记其他应收款,dai记银行存款。凭个人对外支付的发票报销。没有发票无法报销的部分,连同剩余款项,以现金形式或转账形式原路返回公司账户。 查看全部回复
3719
这个是需要的 查看全部回复
4166
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2936
税务师晓雨
需要 查看全部回复
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你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
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如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
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这个看你是怎么划分的,可以开在一张发票上做一笔分录 查看全部回复
2642
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
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你好,可以开公户 查看全部回复
3246
这个需要看您用在什么地方呢 查看全部回复
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如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
3829
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3566
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3645
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
3512
李伟老师
如果能分开就建议你们分开算 查看全部回复
4112
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3315
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
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如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
3651
可以作为补贴入账 查看全部回复
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如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
3292
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
一般是这样 查看全部回复
2368
签订劳动合同的 借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
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特殊情况,税局核实后,会和金税公司人员给你出具解决方案的 查看全部回复
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你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
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你凑够1就可以 查看全部回复
3501
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4525
你好,两处按减除费用5000分别申报,年终汇算清缴。但专项附加扣除只能在一处 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收:2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 查看全部回复
4507
残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6921
Alice老师
您好,根据人力部门核算的每月薪酬表应发数计提 借方对应管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai方应付职工薪酬 查看全部回复
你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
4089
你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
3026
那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的 查看全部回复
3881
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3742
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
3753
你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3802
你们是怎么联营的,打给个人的钱又是什么情况 查看全部回复
3771
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4225
同学这个是在工资里代扣的 查看全部回复
4493
是的,同学 查看全部回复
李钢老师
法定假日上班,是要按双倍或三倍计算工资,如果休息是没有工资的,如果企业福利好,给员工发工资也是可以的 查看全部回复
3832
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4079
借:管理费用/销售费用/生产成本等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2863
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5166
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3922
这个都不是一定的,你可以根据你们的经营状况,分别计算一下,个体户和公司哪个缴税少,就选哪个 查看全部回复
3993
可以的,会涉及到工会经费 查看全部回复
3963
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
管理费用一福利费 查看全部回复
4523
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
签订劳动合同,可以走工资薪金 查看全部回复
3748
转账支票 查看全部回复
4587
对公支付,取现都可以花 查看全部回复
2571
9月发的是8月的工资,10月申报个税是你申报的9月份发的8月的工资的个税 查看全部回复
3799
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3232
潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
4790
借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
3199
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2713
购买方认证了吗 查看全部回复
3480
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4835
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4578
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