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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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老师你好!我们公司有个员工,他相当于是在公司兼职,没签正式合同,也没在我们公司交社保,本来说是只是年底拿提成,平时没有工资的,但现在老板说要给他发十个月的工资,之前没有计提过工资,现在我要怎么处理呢?#其他行业#
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老师那一个公司他也开业一两年了,中间有一年半有一个人在交社保。现在就是转给我了,我发现他就是一个交社保的人,也没有确切的说,一个员工也没有。电子税务局那里从业人数是0。像这种情况我需要跟老板讲什么呢?是不是需要几个人交社保或者是发工资#商业#
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