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单位刚运营网上采购商城,供应商入驻我们采购平台,消费者通过我们平台采购商品,消费者给我们打款,然后我们扣除服务费之后再打款给供应商,采购协议也是他们之间签订的,现供应商不给消费者开发票,说资金流不一致,供应商只给我们采购平台开发票,我们再给消费者开发票,现在收到发票和开具发票怎么做分录?#出纳#
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老师,您好!公司是商业小规模纳税人,在2022年19月份时做了个项目,当时合同约定“3年之内付清款项”,在签定合同当时销售发票全部开给了甲方(采购单位),库存商品的成本发票当时也全部开回(目前实际也没有付购货款),但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,麻烦问一下,我在2023年11月份接到账时如何调账,后期按照合同约定,甲方逐年付款,我又如何记账,谢谢!#商业#
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我们这里就是一个小型的施工单位,我是内务,我这里不放钱,我只负责记账和记工。公司有采购员一段时间会送来一些票子。其他支出领导在工作群里交代,这些支出的票子我不知道怎么交接和整理,是按分类还是按日期形成账目,具体的细节不知道该怎么做#其他行业#
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就是这个供应商之前有出现退货,所以我司有挂账金额在供应商处,现在出现采购商品然后抵扣货款,那时候分录是借:应付账款 贷:银行存款,,,现在这这比采购抵扣款我要怎么记账呀(未收到发票情况下)#初级#
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我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办?! 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 贷:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ,然后4月季报,专管员现在说我们进销差异异常,会不会就是我这个做错的缘故,做在6月的话,分录咋改正。#建筑工程#
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比如三轮车行业,合格证上写的正三轮摩托车属于机动车的一种,比如经销商采购时一次性进货20辆三轮车,私对公打的款大概价税合计80000元左右,如果商贸公司是一般纳税人作为销售方来说,给采购商开发票时可以开给他个人20辆车吗;还有个问题,如果开给经销商的个体营业执照名称(……车辆经销部)20辆车,这两种开票方式都可以吗,谢谢#其他行业#
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老师,商贸公司甲企业从酒厂采购散装白酒,然后再从别的地方采购包装材料(比如酒瓶、盖子、宣传册、包装盒),发到白酒生产厂家委托生产厂家进行灌装和包装,白酒生产厂家报了他们自己生产的白酒消费税,这种情况 商贸公司往外销售包装好的白酒 需要交多少消费税?#出纳#
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计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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