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Icy 何
可以做现金收款,也可以让客户下次多付几分钱 查看全部回复
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看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4579
如果是一个项目的,那可以写一项 查看全部回复
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若鱼老师
开机票的垫子普通发票的话,需要开公司抬头,备注里注明员工乘坐航班信息 查看全部回复
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因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
6420
Annina老师
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3686
不支付的,做营业外收入 查看全部回复
2883
Amy老师
是免税的不可以开专票 查看全部回复
4152
直接开租赁费 查看全部回复
3954
而已老师
是的 查看全部回复
4272
这个需要看税局给你核定的征收率是多少 查看全部回复
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01010103玉米 查看全部回复
4719
影亦老师
发票清单直接自己在网上购买,一般用的三联式纸张 查看全部回复
4026
张老师
目前还是3%减按1% 查看全部回复
3607
6022
大宁老师
一般是把生产成本结转到库存商品中,然后再结转成本时,借:主营业务成本 dai:库存商品哦 查看全部回复
3799
高老师
如果往来帐有具体明细科目,看具体明细科目就好 查看全部回复
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季度不超84000 查看全部回复
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可以的,让对方出具代付说明 查看全部回复
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*非金属矿物制品*沥青 查看全部回复
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增值税今年1个点 查看全部回复
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确认开票收入 查看全部回复
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根据《财政部、国家税务总局关于印发〈农业产品征税范围注释〉的通知》(财税[1995]52号)规定:粮食是指各种主食食科植物果实的总称。本货物的征税范围包括小麦、稻谷、玉米、高梁、谷子和其他杂粮(如:大麦、燕麦等),以及经碾磨、脱壳等工艺加工后的粮食(如:面粉,米,玉米面、渣等)。 查看全部回复
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一般是红字信息表的信息有误,建议到当地税局处理 查看全部回复
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生活服务-餐饮服务 查看全部回复
5154
如果是真实发生的业务,可以开票 查看全部回复
3511
清岚
如果是真实的业务是可以的 查看全部回复
2745
安叔老师
一般是不允许的 查看全部回复
6891
需要 查看全部回复
2468
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
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筱粒老师
税法没有明确要求不一样,根据会计相互制约原则,开票人和复核人不能是同一人,最好填人名,管理员不是人名 查看全部回复
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核定征收不是你想转就可以的 查看全部回复
5520
开票开dai款一利息 查看全部回复
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首先要看你们公司核定的每个月多少张发票,发票是万元版、十万元版、百万元版等,超过需要再申请;其次开票是没有限额的,但是如果你开票超过了小规模认定标准就需要申请转为一般纳税人,并且超过超过一定金额享受不到小规模的增值税税收优惠了 查看全部回复
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双方签订的合同或协议,身份证等 查看全部回复
3629
mila老师
上个月的发票开错了,本月只能红冲,不能作废了 查看全部回复
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根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
3624
跨月需要红冲 查看全部回复
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如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
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如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
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企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应釆用完工进度(百分比)确认劳务收入。 查看全部回复
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也得确认无票收入 查看全部回复
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3104
3271
不可以 查看全部回复
4411
建议写正确的信息 查看全部回复
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维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3573
名称全称 查看全部回复
3137
具体是什么业务? 查看全部回复
2977
纳税人识别号 查看全部回复
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开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
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银行户的话一般需要执照,法人身份证原件,公章、法人章,财务专用章,经办人身份证原件 查看全部回复
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开部分退货的红字发票 查看全部回复
2738
xinyue
今天付款后先暂估入账,明年汇算清缴前取得发票就可以。 查看全部回复
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*医药*氧化炉配件阀组 查看全部回复
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一般纳税人的话增值税及附加税43万/1.09*0.09*1.12 查看全部回复
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有相关业务的 可以 查看全部回复
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交增值税、附加税费、个人所得税 查看全部回复
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生活服务,是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。 查看全部回复
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属于公司收入没有开票的,申报未开票收入 查看全部回复
2533
赶紧联系收回,发票作废重开 查看全部回复
4996
是不是实质上属于融资租赁? 查看全部回复
3794
venus老师
单价是六位数,你们单张发票,最高限额多少 查看全部回复
3510
对方可以暂估成本 查看全部回复
你好 查看全部回复
3544
都可以 查看全部回复
4813
不用 查看全部回复
4225
税收分类名称 行业应用软件产品 开票商品名称 *软件*软件 税率 13% 查看全部回复
25635
Wdy
普票还是专票? 查看全部回复
3895
你是销售么 查看全部回复
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具体有哪些选项? 查看全部回复
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属于销售建材行业 查看全部回复
16642
橘子
有可能是没有上传发票,你让对方上传发票后再看一下 查看全部回复
3200
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5758
看业务内容,但是一般展览行业不会涉及到技术服务 查看全部回复
3067
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4373
你做的分录对 查看全部回复
3111
购入借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
可以 查看全部回复
4612
物流垫付货物的费用了么 查看全部回复
3648
不要了,因为税务主管机关已经变了。但是一般变更时前税务机关会要求之前的税款全部结清 查看全部回复
3125
这是你们的主营业务吗?税率是多少? 查看全部回复
3866
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
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项目自有一个,B和你们都要在外地预交 查看全部回复
2529
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4178
15?1.01×.0.01 查看全部回复
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
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你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3189
要交 查看全部回复
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同学你这个是不同的产品,只有单价,没有具体数量 查看全部回复
3948
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7291
你这个信息不全 查看全部回复
3432
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3364
悠悠老师
你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税 查看全部回复
4065
属于公司业务的可以开发票 查看全部回复
3302
是可以按照6%开服务费的票的哈,你们确实是提供服务的 查看全部回复
3810
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4048
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
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