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哈哈老师
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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归老师
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5076
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
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小黑
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
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必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
7317
Annina老师
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4743
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
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账号正在注销中
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
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收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
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你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
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这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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补助是政府补助吗 查看全部回复
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你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
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高老师
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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对,附发票就行 查看全部回复
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可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
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什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
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您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
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留下的部分做其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
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悠悠老师
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
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您说的不计提是什么意思 查看全部回复
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纳税人在一个纳税年度内生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的毁损、报废净损失,坏账损失,以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素造成的非常损失,经税务机关审查批准后,准予在缴纳企业所得税前扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,一律不得自行税前扣除。 查看全部回复
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您好,合同是您们公司签的,对方开具发票也是全部开给您们的吧 查看全部回复
提成本就是浮动数据 查看全部回复
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滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
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没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
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可以正常做账 查看全部回复
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小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
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不减免,但是可以关注一下当地税务可能会有房产税和城镇土地使用税的减免政策 查看全部回复
需要 查看全部回复
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这个发票可以用 查看全部回复
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4959
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6858
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
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如果请病假需要起码按照最低工资发放的,社保也是需要缴纳的 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
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意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
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一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4023
对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
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单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
记入到营业外支出 查看全部回复
4158
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
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7902
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
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您好,是的 查看全部回复
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4626
这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
4446
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4293
借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
3978
您好,入资本公积 查看全部回复
5283
是的,每年都需要交房产税和城镇土地使用税 查看全部回复
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租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
7380
可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
5103
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4221
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
7281
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8676
借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
4086
是的,开房租发票的时候需要缴纳房产税 查看全部回复
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