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小月老师
没影响的 查看全部回复
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账号正在注销中
退款退货? 查看全部回复
5463
Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
哈哈老师
借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4590
可以挂在账上 查看全部回复
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①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
4518
借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
4752
开票的金额 查看全部回复
6804
是装修吗? 查看全部回复
4824
不可以,冲红 查看全部回复
4221
而已老师
你好 查看全部回复
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增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5985
高老师
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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不能 查看全部回复
6696
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5157
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5922
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4437
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
4707
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5022
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5994
你交的什么保险是从社保局买的那个吗?还是商业保险 查看全部回复
5049
归老师
借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5661
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
5976
七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
5121
劳务 13的税率~ 查看全部回复
6066
购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
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开加工好的产品 查看全部回复
6156
不可以 查看全部回复
4761
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21753
收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
5724
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
6507
可以进福利费 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
6192
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6831
借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢 查看全部回复
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建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
4410
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4447
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
4887
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9468
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
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是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
您好,请说一下您的具体问题 查看全部回复
6327
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
11862
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
6912
多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
7830
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
6453
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4563
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5472
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5823
工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
4923
可以进制造费用 查看全部回复
3906
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5733
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5265
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5553
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
11007
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
12285
分公司是否独立核算? 查看全部回复
5571
借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
7173
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
5328
长期待摊费用 查看全部回复
8496
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7281
做无票收入申报 查看全部回复
以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
4878
借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
5607
对 查看全部回复
8298
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
22761
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7911
20做到预收里面 查看全部回复
5499
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
5211
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6210
差额做财务费用 查看全部回复
4743
您好 查看全部回复
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
最好用银行发 查看全部回复
5841
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4815
是的 查看全部回复
4311
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