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Annina老师
你从新建账0开始就是平的 查看全部回复
3836
按折旧的调 查看全部回复
3914
利息进财务费用 查看全部回复
3891
微尘
需要 查看全部回复
4510
5292
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3532
意思是当时这个固定资产没有入帐吗? 查看全部回复
4974
记录固定资产,dai应付账款 查看全部回复
2997
venus老师
同学,所得税税前没有发票不可以扣除 查看全部回复
3346
把发票附在11月凭证后面 查看全部回复
3774
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
mila老师
可以开一张发票的 查看全部回复
5817
高老师
转让固定资产可以开具新发票 查看全部回复
3322
xinyue
计入固定资产,按使用年限折旧。 查看全部回复
4552
Icy 何
你发票没有开全的话建议先入在建工程,等发票全了之后再转入固定资产进行折旧 查看全部回复
3604
需要把原来的开票数据拷到新电脑里面,否则只点修复是不行的 查看全部回复
3663
哈哈老师
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5324
能分开具体的类目吗 查看全部回复
4081
可以考虑要求评估公司按照进项发票上名称重新出具报告 查看全部回复
4507
小梦老师
这个100计入固定资产原值中。例如运费100 固定资产10000 那么固定资产原值10100 ,按照固定资产的规定年限折旧摊销即可 查看全部回复
5211
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4459
根据您公司的情况 查看全部回复
3417
清岚
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8117
大宁老师
你的意思是,你开出的商品,没有进项票? 查看全部回复
3713
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3904
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
4457
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
这个可以记入到办公费里面 查看全部回复
3849
夏老师
实际收到,可以暂估入帐 查看全部回复
3073
建议尽量公对公转账 查看全部回复
4025
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4513
王苗苗老师
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4903
会计上真实业务的,可以凭合同,支付凭证入账,计提折旧,但是所得税没有发票不能税前扣除,需要调增 查看全部回复
2941
操守为重
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3455
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
税务师晓雨
4789
你好,没有销货清单吗? 查看全部回复
3714
一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
3234
有问题 查看全部回复
4257
符合固定资产条件的会计上按照固定资产处理 查看全部回复
4479
Alice老师
您好,应计入固定资产 查看全部回复
4900
你好,也可以 查看全部回复
3837
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
andy老师
建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
3602
金额很小的,你可以直接记到费用 查看全部回复
3268
电脑购入金额是多少? 查看全部回复
5638
陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
5997
李伟老师
用公司的资产去投资,应该开票 查看全部回复
3349
悠悠老师
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5649
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
5974
确认收入 查看全部回复
4784
会计准则上没有规定计入固定资产的金额,一般企业会根据自己的实际情况去判断,如果金额很小的(相对于公司的营收而言)可以直接记到费用。如果公司有规定多大金额直接计入费用,那就按照公司的要求执行,如果没有要求,按照上述情况执行。 查看全部回复
6570
小黑
是的 查看全部回复
3579
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
发票上的为准 查看全部回复
3051
是冲备用金? 查看全部回复
4129
外账看企业规模大小和资产金额大小可以计入到固定资产或者费用里面 查看全部回复
4806
你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
4926
业务真实的,可以 查看全部回复
5533
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
6228
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
是的,需要开发票的 查看全部回复
5184
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4658
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4802
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
没问题,金额不算大 可以记入办公费 查看全部回复
5408
归老师
一般企业都作为固定资产核算的 电脑使用周期比较长 是符合固定资产入账标准的 查看全部回复
5955
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12939
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6345
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
您好,不能 查看全部回复
6174
办公费 低值易耗品是存货类科目 查看全部回复
6219
计入办公费就行了 查看全部回复
8298
您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
4374
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
5481
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
9045
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
进长期待摊费用 查看全部回复
9288
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7902
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26883
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7236
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10359
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
7839
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6723
归朝杰
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
8973
需要, 目前税务规定一般折旧残值率为5%。 查看全部回复
8505
杨老师.
理论上是可以开的 查看全部回复
373
这个没有时间的要求 查看全部回复
663
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
550
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
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