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Annina老师
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6462
哈哈老师
借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5247
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
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用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
4995
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5067
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4203
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4086
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4068
你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
5112
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4734
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4788
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5157
归老师
进财务费用 查看全部回复
4635
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4428
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4383
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4284
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
5211
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6399
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6327
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
5139
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5832
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
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如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4626
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5562
您好, 农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
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是发给老板 还是大家都用? 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7371
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6453
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
6165
账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
6003
各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
之前计提没有? 查看全部回复
3717
跨月只能冲红 查看全部回复
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金额大不? 查看全部回复
6930
高老师
您好 查看全部回复
6228
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
5877
不用注册成个体户 查看全部回复
6156
李伟老师
如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8919
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
5544
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5958
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
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社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
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如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
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您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
23643
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
8892
您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6705
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6669
要的。 查看全部回复
6786
您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
6687
可以的 查看全部回复
5868
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9342
而已老师
你好 查看全部回复
6075
个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
8145
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
19008
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14283
B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6102
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7380
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5859
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8253
您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
11970
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17199
预缴税金 查看全部回复
6660
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15975
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11610
房地产公司么? 查看全部回复
12951
不能 查看全部回复
6750
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7047
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9054
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6345
是的 查看全部回复
6057
进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
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