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高老师
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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哈哈老师
是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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现在暂时还不能转小规模纳税人了 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5193
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5922
Annina老师
是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
7992
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4455
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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对,是的,提取现金是需要去银行的 查看全部回复
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第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4878
李伟老师
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7452
归老师
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
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去银行dai款应该有对应的业务员 查看全部回复
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执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
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做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
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银行不用做年检吧?我这里银行压根没年检过,您可以咨询一下您的开户行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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吸收合并么? 查看全部回复
您好 查看全部回复
5859
6021
不可以 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
而已老师
应该会有所影响 查看全部回复
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不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
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如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7821
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13680
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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5895
是的,按照收据入账 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8433
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6876
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
有必要的 查看全部回复
7056
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6192
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
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简单的说每股收益是越高越好,毕竟对应的是该股已经实现的每股赢利能力 查看全部回复
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在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
小规模纳税人现在有季度的免税额,不超过额度是免税的 查看全部回复
6687
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
4914
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7281
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5823
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
如果项目是简易征收、甲供材或者营改增之前的老项目,可以开 查看全部回复
6597
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
需要在支票上盖章在银行预留的印章就行了 查看全部回复
4644
购买的黄金记入短期投资里面 查看全部回复
4590
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
5067
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5049
每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
5535
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6273
就销售费用就可以 查看全部回复
7011
对,就是银行余额,可以在网银也可以去银行对 查看全部回复
5742
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5850
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8217
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6651
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4959
6750
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8649
管理费用 查看全部回复
5211
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5733
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16749
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6210
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