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andy老师
使用的会计准则不一样,做账也不一样 是否需要报税,需要看税局是怎么核定的,根据核定信息去申报 查看全部回复
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COCO老师
1.利润分配 借:利润分配 dai:应付股利 2.股份转让 在工商层面进行变更处理 3.转让设备 设备的所属权是公司吗? 查看全部回复
4611
Annina老师
多发了,喊员工退回,或者挂账下个月少发冲回 查看全部回复
4752
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3834
小黑
再开个收据 查看全部回复
3776
税务师晓雨
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4236
夏老师
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
5477
大宁老师
如果是开业前的,可以做到开办费里 查看全部回复
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法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
4010
如果是与自己日常经营活动有关 如果是总额法,借: 银行存款 dai:其他收益 如果是净额法,冲减相关的成本费用 查看全部回复
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进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
有风险 查看全部回复
4463
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2803
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4702
高老师
你好,入帐固定资产,计提的折旧费可以计入研发费用 查看全部回复
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减免的附加税,要么不记账,要么正常计提,缴纳的时候转到营业外收入/其他收益 查看全部回复
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采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4517
甜甜老师
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3801
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6354
乙公司垫付房租的时候借:预付账款 dai:其他应付款 还钱的时候借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3677
充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
4718
转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
3861
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
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人工阅卷应该不会扣 查看全部回复
3928
是 查看全部回复
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你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
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送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
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认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3988
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6200
每个门店单独建账就好 查看全部回复
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关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
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你们是事业单位吗?你说的是政府拨给你们的钱和缴纳五险的分录怎么写吗? 查看全部回复
3116
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
4208
做不了 查看全部回复
7535
这样做账,可以不用学习,节约时间,随心所欲。做错了也没事,大不了辞职不干 查看全部回复
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账户要么是公户,要么就是个人账户,没有公司名下的个人账户,请你再确认一下 查看全部回复
3482
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
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你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
4340
找原因 查看全部回复
3221
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
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购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
3512
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5406
进其他业务收入 查看全部回复
3956
会计科目不一样 查看全部回复
4882
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4129
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4207
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3823
退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4342
公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
3765
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4643
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4151
开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
4568
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3773
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3621
进低值易耗品 查看全部回复
4392
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5419
按照你们约定的计算方式算,例如,从收到钱开始计算利息,那就分别计算每次打款的利息,再加起来 查看全部回复
3365
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4926
你好,是销售吗? 查看全部回复
4044
如果是分红,也有相关决策文件的话,还是要按股息、红利、利息收取个人所得税,按分配现金股利来进行会计处理 查看全部回复
3967
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
4134
你好,可以开具红字 查看全部回复
3625
6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4872
一般都是电商平台收,你们提现到对公账户 查看全部回复
8556
你好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
3683
周华
一负数发票一正发票不用交税了 查看全部回复
3844
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4149
把问题详细的说一下 查看全部回复
2932
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3627
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2942
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3516
其它应付款的一千五百万是向老板借的。可以签订借款协议,借款协议可以约定双方的还款期限利息等内容。 查看全部回复
4542
借银行存款dai现金。 查看全部回复
3909
发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5203
借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4457
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
4166
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
300104是3001的二级科目。 查看全部回复
8069
需要看具体的回单 查看全部回复
4001
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4041
你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3396
固定资产清理 查看全部回复
5061
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5497
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4630
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4609
借库存商品,应交税费dai银行存款 查看全部回复
3361
实收资本的明细科目做变更即可。 查看全部回复
4223
小规模纳税人按季度报税。 查看全部回复
4341
第一个,借管理费用-开办费,dai银行/现金 查看全部回复
3537
没有特别意思,就是一个“符号” 查看全部回复
3806
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4269
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5111
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6215
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