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答疑老师:andy老师
在这个范围里面的需要缴纳,不在这里面的不缴纳 查看全部回复
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他们还给你把这个300的返现开具红字发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
第十四章,作业 查看全部回复
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答疑老师:微尘
不是必须计提 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,工资不需要开发票呢 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
小规模纳税人和一般纳税人只要是满足小微企业条件就都是小微企业的 查看全部回复
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您好,你依然已经离职了,就你再是这个企业员工了,只要是你能够证明已经离职了,就不是你违法 查看全部回复
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你好,这个是对方白给你们的还是什么情况呢? 查看全部回复
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看你出口的货物是什么? 查看全部回复
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同学你好,不一定哈,缴费基数是有上下限的 查看全部回复
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答疑老师:木言
用友U8系统导入凭证主要有以下几种方法: 总账工具导入 - 文件数据导入:登录原账套,在总账-凭证-凭证打印节点,勾选“输出为总账工具导入格式”,输出为txt格式,已记账和未记账凭证要分别输出。然后登录目的账套,打开系统服务-工具-财务-总账工具,选择数据源为文件数据,并选好之前导出的凭证文件,设置好凭证引入选项后点击“凭证引入”即可. - sql server导入:进入目的账套的总账工具界面,选择数据源为sql server,按〖参照〗按钮,录入SQL服务器、用户、密码、会计年、账套号等信息并确定。接着设置凭证引入选项,选好要引入的凭证范围及相关设置后点击“凭证引入”. 工具菜单导入 点击“工具”菜单下的“凭证导入”功能,选择要导入的源文件,点击“浏览”按钮,接着选择要导入的凭证类型和表格样式,设置字段对应关系并确认,最后点击“开始导入”,完成后可查看处理结果. Excel导入 需先在Excel中按照要求输入分录,选择全部分录后点击【工具】→【生成用友文本文件】,再在【用友】→【工具】→【总账工具】中导入即可。要注意在excel中将【工具】-【宏】-【安全性】-【安全级】中调整为“中”,且数据从第二行开始不能有空行,同一【制单日期+凭证类别字+业务号】为一张凭证的唯一标识,同一张凭证的分录须按行排列在一起,每一条分录中各字段用","分隔. 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
记到营业外支出 查看全部回复
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应交税费的二级明细 查看全部回复
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是你们退款给别人吗? 查看全部回复
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你们使用的是什么准则? 查看全部回复
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公司在工商局更名前开的发票,不能用更名后的新公司名开发票红冲,原因如下: - 发票管理规定:根据《发票管理办法》,发票的开具和冲红需保持信息一致性,公司更名前开具的发票,其主体信息是原公司名,红冲时也必须使用原公司名,否则无法准确反映经济业务的真实情况和对应关系,会导致发票管理混乱. 查看全部回复
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答疑老师:李可可
一般是根据发票4800入账 查看全部回复
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是提供物业管理服务的纳税人吗 查看全部回复
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出纳是否需要给出借方开具收据,需要 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:现金分红?:借记“库存现金”或“银行存款”账户,dai记“投资收益”账户? 查看全部回复
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