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答疑老师:patience
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,经查明确实属于dai方的,要转入预收账款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
注销时建议企业资产为0,应收账款余额看下是什么原因,确认是无法收回的转入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
因为财务报表应收账款的公示=应收账款借方余额+预收账款借方余额 相差的1万事预收账款的 你看预收账款是不是报表少了1万 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
预收账款是负债类科目借方是反映应收的货款和退回多收的货款,也就是预收款项减少 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这一笔是分期导致应收账款少收501.4? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
负数十万 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
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看下预收款项对应的单位是否已发货或者已经提供服务,或是看业务有没有已经完成的。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
资金一般指银行存款,库存现金、其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
预收账款符合收入确认的确认收入,其他应付款该支付的支付款项 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的,应付职工薪酬-社保 -公积金 期末无余额表示已缴纳已计提 查看全部回复
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本年利润为dai方负25047.17就表示借方25047.17,表示企业本年是亏损的 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,预收账款是企业按照合同规定或交易双方之约定,向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。这些款项在收到时不能确认为收入,而是作为企业的负债处理,dai记“预收账款”账户。当企业发出商品或提供劳务时,再冲减“预收账款”账户的dai方。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,把挂反的负数冲掉,再做正数就可以了 查看全部回复
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同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不能互相抵销。 查看全部回复
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你好同学 预收账款是我们因为要销售货物或服务给客户,而提前收的钱,所以将来我们把货物或服务交付给客户了,预收账款就等于还了。 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税。 查看全部回复
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你好同学,可以的。等于不给对方商品了,我们把钱退给对方 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,累计折旧就是填写dai方余额 查看全部回复
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