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支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么#初级#
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老师好,项目建设方A公司与施工单位B公司达成协议,以建设好的商铺5年使用权冲抵工程款。B公司委托A公司对商铺进行招商,招商款项进入A公司账户,A公司按照工程进度给B公司划拨。B公司给A公司开具工程发票。请问分录怎么做?#出纳#
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公司有一项在建工程,由第三方承包方在做,合同约定工程付款支付方式为当月完成工程造价的80%,按月确认进度并以其80%开票付款,公司应该以进度金额还是以开票支付金额确认在建工程#建筑工程#
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租来的房子做酒店,需要给业主配齐家具,家具费用业主和酒店各承担一点。就是按平方来给软装款,终止合同需要给业主配齐家具。我们酒店买的家具算固定资产吗,装修费需要摊销吗,需要每月计提折旧吗。收了业主345万,我们实际付了659万。怎么做分录呀[呲牙]#出纳#
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想问一下,有个代建项目,比如资金下达时候是:借银行存款233万元,贷其他应付款233,支付停车场工程款借:在建工程2137614.68,应交税费-待认证192385.32 贷银行存款233万元,现在已经竣工验收已经移交了不形成我们公司的资产,要冲资金下达的其他应付款233万元,借其他应付款233万元,贷在建工程2137614.68,税额已经记待认证税金了,要怎么做这个分录啊?#出纳#
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甲分包工程给乙 合同价83万 乙分2次开票共计83万 2022年4月开了一次40万 2023年10月开了一次43万,甲付款2次 一次18万2023年7月 一次43万2023年11月支付 这个完整的分录怎么写?#其他行业#
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老师们好,我想问一下,行政事业单位在建工程转固中,工程审计费10万,行政单位(委托方)支付8万,建筑方(受托方)支付2万,那么我作为委托方这笔应该怎么做分录计入“在建工程”里面呀?#建筑工程#
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