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高老师
您好,研发支出-研发项目-折旧 查看全部回复
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账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
归老师
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5229
哈哈老师
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
4383
可以的 查看全部回复
您好 查看全部回复
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
折后 查看全部回复
4455
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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金额不小可以计入到固定资产里面 查看全部回复
5571
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
Annina老师
管理费用-其他 查看全部回复
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借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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成本类科目核算 查看全部回复
4716
可以 查看全部回复
4635
制造费用-差旅费 查看全部回复
4725
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
您指的是什么意思呢 查看全部回复
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
悠悠老师
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
5112
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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本来就是要这样处理。 查看全部回复
无偿租赁通常税务局不会认可的 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
是的 查看全部回复
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管理费用-中介费 查看全部回复
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您好,不一定。 查看全部回复
6057
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8631
没问题,可以这么做 查看全部回复
进福利费 查看全部回复
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6696
收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
5724
进费用 查看全部回复
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如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4950
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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是的,按照收据入账 查看全部回复
可以进福利费 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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金额不大的记入到管理费用-服务费就行 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
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是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
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建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55377
其他货币资金-京东钱包 查看全部回复
6210
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
6372
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
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经营范围里面有 房屋租赁么? 有的话不用去备案的 你要是开发票选不出来9的税率的话 需要去税局申请 经营范围没有房屋租赁的话 先变更经营范围 然后去税局申请9的税率就可以 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
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做管理费用-办公费 查看全部回复
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3996
可以做到研发费用里面 查看全部回复
5283
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6183
可以进制造费用 查看全部回复
3906
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
计入低值易耗品 金额比较小 进低值易耗品直接进成本就可以 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
7596
分公司是否独立核算? 查看全部回复
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
破产清算么? 查看全部回复
6885
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5247
可以计入销售费用 查看全部回复
6003
进管理费用 查看全部回复
4140
建筑施工企业么? 查看全部回复
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
4617
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
管理费用-办公费 查看全部回复
6840
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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