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Annina老师
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
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这个是正常的 查看全部回复
13914
而已老师
你好 查看全部回复
6759
哈哈老师
您好,您说的查询到明细是什么意思? 查看全部回复
7488
李伟老师
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10512
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6318
您好,您这个算法是不对的 查看全部回复
8379
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5877
归老师
房地产公司么? 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5787
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6552
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8064
当借款处理 查看全部回复
8010
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6363
可以 查看全部回复
7389
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7191
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
管理费用 查看全部回复
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6732
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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个体户是一般还是小规模? 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
高老师
您好 查看全部回复
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12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7704
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
8001
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8559
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
9342
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11763
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6444
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
王老师
开办费 查看全部回复
6750
单纯开租赁费的可以不写 查看全部回复
26838
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7686
15039
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8325
你点结束了么? 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8046
6228
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6831
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
是的,税务风险很大 查看全部回复
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
应付账款 查看全部回复
18324
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10116
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
可以的 查看全部回复
7425
您好,分公司注销,相关的债务应该由总公司承担。A公司和B公司之间签订借款协议,约定利息,就可以 查看全部回复
6606
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8757
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13581
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9783
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5697
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5490
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
6309
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
9054
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8775
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
可以暂估入库 查看全部回复
6084
光租是13% 查看全部回复
6849
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7416
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7614
高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7056
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11079
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
1、总公司的营业执照副本复印件并加盖公章; 2、总公司的公司章程并加盖公章; 3、《指定委托人的委托书》; 4、注册地址证明(要有房产证、租赁协议及发票)(产权方要盖章); 5、《分公司设立申请书》并附上总公司法人的签字并加盖公章; 6、房屋出租合同; 7、总公司法人的身份证原件与复印件。 查看全部回复
7668
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13365
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15255
您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
7524
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
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