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哈哈老师
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
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李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5489
高老师
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5202
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
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王苗苗老师
如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4378
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
新建账只有期初数 查看全部回复
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可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
5802
可以进成本 查看全部回复
5188
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28525
租赁截止日期,按照合同金额交 查看全部回复
4665
营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
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4377
归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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Karina老师
你好 查看全部回复
3824
可以启用固定资产卡片,也可以直接在固定资产下面建二级明细 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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管理费用一其他 查看全部回复
24023
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
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您好,可以买会计教练的K8课程,里面讲的很清楚的,通俗易懂 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4978
6268
郭艳飞
记收入 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6651
你好,计入固定资产 查看全部回复
5401
dai方是应付账款 查看全部回复
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你好,分公司独立核算是单独建帐,单独开设分公司帐户;不独立核算是由总公司统一建帐统一核算 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5523
印花税是行为税 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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小黑
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
你可以把app删了 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8732
差进项要分析原因解决 查看全部回复
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你好,其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了,如果没有,根据业务需要新增二级明细科目。 查看全部回复
13532
李伟老师
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
是的 查看全部回复
4175
您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5371
具体什么问题?需要改正呢 查看全部回复
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你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
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你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6512
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
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你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5951
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
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这个没有具体规定,看公司要求及核算要求了 查看全部回复
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你好,根据所处部门,计入管理费用/制造费用等—福利费,不通过应付职工薪酬 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
15622
Christina
应付职工薪酬职工福利费 查看全部回复
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点修改,代码1001.01,输入具体名称,就好 查看全部回复
7667
这个意思应该是你们交的某项税费吧 查看全部回复
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借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8793
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
可以直接进成本 查看全部回复
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是作为福利发放还是 领用工作用的劳保用品? 查看全部回复
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A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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4812
跟注册公司流程差不多 查看全部回复
7173
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7487
税务师晓雨
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
6776
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
您好,具体是什么业务呢 查看全部回复
4739
咨询服务是你们主业吗 查看全部回复
4769
6053
您好,收到时 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4542
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19606
请问是建筑工程的零星劳务费吗 查看全部回复
10254
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4280
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5353
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
分公司负责人,可提任财务负责人。 查看全部回复
5535
都可以 查看全部回复
6560
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
进工资薪金交个税 查看全部回复
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