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哈哈老师
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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归老师
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5247
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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是的,必须要直销,不注销时间长了黑户对法人有影响的 查看全部回复
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七七
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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Annina老师
做无票收入申报 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
而已老师
需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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公司开票给京东? 查看全部回复
5850
保函只能去基本户银行开 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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签订委托收款协议 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
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你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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税务师晓雨
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5580
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6219
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8289
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
您好。 查看全部回复
4644
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4869
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8046
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
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这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9963
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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