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venus老师
你好,对外支付的销售返利应计入“销售费用”科目 查看全部回复
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你好!计入车辆的原值就可以 查看全部回复
6161
王苗苗老师
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
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Afei老师
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
5379
悠悠老师
业务招待费。可以入账。但不能税前列支。 查看全部回复
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管理费用一办公费 查看全部回复
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潇洒老师
管理费用下防护费用 查看全部回复
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税务师晓雨
专门过账?你们如果是洗钱的话,你先考虑一下要判多少年。《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 查看全部回复
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记到营业外收入或者其他收益都可以 查看全部回复
?1.支付的软件著作权登记费根据企业会计准则应该计入:无形资产 2:如果是收到别人的版权费: 版权费用计入主营业务收入 账务处理如下 借:银行存款 dai:主营业务收入/其他业务收入 查看全部回复
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不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
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小黑
6万开票了吗 查看全部回复
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没有发钱就不是实发,也不需要记发工资的分录 查看全部回复
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运输公司的维修费可以计入主营业务成本 查看全部回复
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如果是用于销售的,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 销售借:银行存款 dai:主营业务收入 销项。 查看全部回复
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这些都通过明细账去查 查看全部回复
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公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
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大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
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是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
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设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4930
夏老师
交增值税 查看全部回复
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看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
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李钢老师
损益类科目需要结转 查看全部回复
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对的计入劳保费 查看全部回复
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同学,你好 借,营业外支出 dai,库存商品 应交税费~应交增值税~销项税 查看全部回复
4513
Annina老师
车辆费用用于在建工程和工程施工的可以分摊进入在建工程和工程施工 查看全部回复
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如果你们是单独支付的,记到营业外支出 查看全部回复
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明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
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这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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员工的意外险计入福利费科目。 购买保险的会计分录, 员工的意外险计入福利费科目。 购买保险的会计分录, 借:管理费用-福利费等, dai:应付职工薪酬-职工福利, 借:应付职工薪酬-职工福利, dai:银行存款。 借:管理费用-福利费等, dai:应付职工薪酬-职工福利, 借:应付职工薪酬-职工福利, dai:银行存款。 查看全部回复
3676
你们是什么单位呢? 查看全部回复
3455
andy老师
如果是销售方,计入销售费用 查看全部回复
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如果你们是按期申报的,可以计提。一般为了准确核算,不管计提和不计提都按照下面的处理:借:税金及附加 dai:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
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收到股东投入资本吗 如果是 借:现金或银行存款 dai:实收资本或股本 查看全部回复
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如果使用一年以上,可入固定资产。 如果金额不大,数量不多,直接进管理费用一办公费。 查看全部回复
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李伟老师
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
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如果是公司向股东借钱,支付给股东的利息,记到财务费用 查看全部回复
4148
哈哈老师
可以记入到商品成本里面 查看全部回复
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这个是个过渡科目 查看全部回复
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具体是什么科目呢 查看全部回复
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先确定产生余额的原因,为什么要用“其他应收款”? 查看全部回复
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不符合现金管理办法,应及时存现 查看全部回复
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公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
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不同的情况计入不同的会计科目: 1、销售产品产生的搬运费和装卸费计入销售费用。 2、采购原材料或商品产生的搬运费和装卸费计入采购成本,就是直接计入原材料或者库存商品。 查看全部回复
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借:销售费用--物流费 dai:银行存款等 查看全部回复
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作为销售费用 查看全部回复
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您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
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参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
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需要根据具体情形分别处理,比如: 如果根据当地政府的强制要求,员工必须在接受核酸检测并获得阴性结果后才能上岗的,可以在“管理费用”科目下设置“检测费”明细科目; 如果是员工出差需要接受核酸检测的,员工核酸检测费用计入差旅费; 如果员工接受核酸检测并非当地政府强制性的要求,员工核酸检测费用可以计入福利费。 查看全部回复
5405
高老师
你好,用的 查看全部回复
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对的分大类核算的 查看全部回复
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是哪个部门招待的呢? 查看全部回复
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挂其他应付款 查看全部回复
5934
你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
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如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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你好,生产成本的二级科目一般分为基本生产成本与辅助生产成本。基本生产成本包括原材料(料)、生产工人工资(工)、制造费用(费),就是常说的料工费;辅助生产成本包括用来核算动力、修理等为生产服务的辅助生产车间发生的费用。 查看全部回复
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你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3525
财务费用 查看全部回复
3883
管理费用-快递费 查看全部回复
销售费用-办公费 查看全部回复
3428
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5879
你好,建议结转 查看全部回复
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工程物资是企业为在建工程准备的各种物资的成本,包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。而在建工程是核算企业基建、更新改造等在建工程发生的支出,也就是说,企业为在建工程领用的工程物资一般都要先计入在建工程,然后结转到固定资产等科目。在做题的时候要注意工程开始的日期,企业购入工程物资后直接用于建造固定资产,那么应通过"在建工程"科目核算;企业购入工程物资后待一段时间再用于建造固定资产,那么应计入"工程物资"科目。在建造时再转入"在建工程"科目。 查看全部回复
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做台账登记 查看全部回复
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个人的银行卡不用做账 查看全部回复
4050
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
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dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
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一般计入固定资产,货车的金额多少 查看全部回复
3517
固定资产 查看全部回复
4571
先进库存商品 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
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看下预收款项对应的单位是否已发货或者已经提供服务,或是看业务有没有已经完成的。 查看全部回复
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你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
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是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
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你好,列示,制造费用期末有余额表示的是在产品成本,应该计入存货 查看全部回复
5507
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5197
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3809
Karina老师
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5081
借银行存款-老板 查看全部回复
3476
管理费用--评估费 查看全部回复
8584
你好,销售费用 查看全部回复
4312
一般专业一些的财务都会使用这些科目 查看全部回复
5048
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4947
甜甜老师
您执行的什么准则 查看全部回复
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一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
21826
图中间列示的本年借方发生额和dai方发生额,就是某个科目在本年的变动数,余额就是期初数+本期增加-本期减少,例如应付职工薪酬期末dai方余额=119986+1440000-1439832=120154 查看全部回复
4351
用途 价格 公司会计制度 这些确定才能 定准进哪个会计科目 查看全部回复
3449
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5519
你好,销售费用-福利费 查看全部回复
4576
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
4431
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7154
所得 查看全部回复
4438
财务费用--利息收入借方红字表示 查看全部回复
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3217
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5814
都要写的 查看全部回复
4905
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6370
你的意思是你的三栏式的明细账页正面写的是一个科目,背面写的是另一个科目,在下一页的正面,又需要写前一个科目。 查看全部回复
6277
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