客户神洲大众,国外进口商品国内销售, 进口报关单缴款书有进项税,神洲大众把钱转给了(德徕公司)代付税金, 所以银行存款转德徕的钱就做在了“应付账款”科目,日积月累下来德徕代付4000万了,现在要怎么冲账把应付账款冲平#商业#
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是是帮忙是帮忙看一下差是帮忙看一下敞口成对的是帮忙看一下敞口成对的问题上次已经问过了老师给出了第一种的这种答案,两种是不是都可以用,分别有什么区别具体业务分别有什么区别,具体业务如下 ,总共有30万的余额,转入保证金以后,可以给供应商打60万的货款 然后六个月到期以后,把另外的30万在这在再转入保证金,并且我们会收到一定小额的利息 ,哪个更合适用#工业制造#
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你好,村委2018年底的时候,收到一笔开发商的赞助款 一百多万 ,我入了营业外收入。然后到了2019年初村委用这一笔钱支出了一笔硬底化工程款。借方应该入什么科目。贷方是银行存款。#建筑工程#
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A,B,C,D股东刚开始合作,第三年的时候,折旧余额是7万,摊销余额是6万,C要退股,当年是利润是100万,C占30%,那就是拿回本金然后分配30万的利润,其他不用在算?这样举例子会直观一点,那剩余的残值,C可以要求补30%给他么#其他行业#
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我们公司是卖建材材料的,外账给代理会计做,现在想接回来,我看科目余额表库存商品没有分明细,我们买原材料回来是加水变成了新的产品出售的,好像也不做进销存,账上的库存都没有库存商品分类这样可以吗#其他行业#
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固定资产卡片账和固定资产明细账余额不一致,固定资产明细账的余额比卡片账上多700多万。是不是这个公司有的固定资产买来时直接入账了,没有建卡片账?那提折旧是按明细账提还是按卡片账提?需要把卡片账和明细账调一致吗?#其他行业#
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你好老师,我公司对公户上是没有多少余额的,每次需要报销转账都是老板转钱进来的,那么就做其他应收贷方,然后如果账户上有钱老板要转出去,那么是其他应收借方,我上一任和我说其他应收年末要负数,然后如果老板转钱进来也可以做实收资本,现在是老板给了发票说报销但是不用付款的,那我是去冲减其他应收好呢还是作为增进投资金的实收资本好呢#其他行业#
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