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Annina老师
预缴税金 查看全部回复
6660
归老师
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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李伟老师
这个看你的收入是怎么确认了 查看全部回复
8010
哈哈老师
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4995
可以的 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你是想算销售利润利润率 还是想算成本利润率 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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据实申报最安全,不同行业,不同地区,企业情况不同,比例都不一样的 查看全部回复
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曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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自营的还是只搭建平台? 查看全部回复
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您好,可以计入到销售费用的广告费里面 查看全部回复
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
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ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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间接人工成本里面核算的那些内容呢? 查看全部回复
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对,算利润就是这么算的 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9774
悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10080
没有资助前不记账 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
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4填1的数据 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7110
高老师
您好 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
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开办费 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
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借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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冲减管理费 查看全部回复
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7200
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
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可以的,先暂估 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
6039
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7299
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8100
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8775
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9342
你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
16830
您好,需要的 查看全部回复
11151
属于 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
6012
库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
8370
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6624
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7263
6543
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7650
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6750
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9873
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7803
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11394
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11520
可以代开 查看全部回复
10152
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
问题没有描述清楚 查看全部回复
10233
您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
7281
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8631
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13644
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10638
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10134
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12438
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