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归老师
用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5463
Annina老师
如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5823
而已老师
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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如果项目是简易征收、甲供材或者营改增之前的老项目,可以开 查看全部回复
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哈哈老师
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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税率是一样的 但是开普票的话 销售额不超过45可以免税的。对方如果不是一般纳税人的话不要开专票 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
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对,是的需要计算个税的 查看全部回复
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做管理费用-办公费 查看全部回复
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可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
5121
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5877
高老师
您好 查看全部回复
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可以代开,个税税率是20%增值税是1% 查看全部回复
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合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
5985
七七
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7290
做无票收入申报 查看全部回复
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是的,需要开票 查看全部回复
4320
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
4500
您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
4716
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
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发票开的哪个公司的? 查看全部回复
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5940
没错,就是这么做的 查看全部回复
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这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
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可以抵减进项税额的 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6147
代收电费有没有差价? 查看全部回复
没明白您的意思呢 查看全部回复
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借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4347
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5202
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6939
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8460
小月老师
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
5868
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
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借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6453
王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
7812
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
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不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
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如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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跨月只能冲红 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 现对确认企业所得税收入的若干问题通知如下: 一)、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。 (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现: 1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方; 2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制; 3.收入的金额能够可靠地计量; 4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 (二)符合上款收入确认条件,采取下列商品销售方式的,应按以下规定确认收入实现时间: 1.销售商品采用托收承付方式的,在办妥托收手续时确认收入。 2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。 3.销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单,可在发出商品时确认收入。 4.销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。 查看全部回复
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假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7659
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5652
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18999
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
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电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
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签一个代付款的三方协议 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8559
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24228
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21285
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12537
计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
6300
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
4338
可以 查看全部回复
不可以,可以分包 查看全部回复
27837
您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
9603
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9045
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7632
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8073
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5922
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8352
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