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Annina老师
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
夏老师
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3558
高老师
你好,业务招待费指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的费用,例如招待饭费、招待用烟茶、交通费等 查看全部回复
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大宁老师
可以计入到管理费用中 查看全部回复
4813
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6259
陈米老师
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4271
andy老师
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
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长期这样,银行可能会被冻结 查看全部回复
5280
可以不粘贴 查看全部回复
3203
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
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没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
5059
现在优惠税率1% 查看全部回复
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实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
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让个人代开发票给公司 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3070
退回到公户,你开收据 查看全部回复
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税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
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公司计提的时候可以根据人员部门记入。借管理费用,生产成本。研发费用。工程施工等科目。dai应付职工薪酬。发放工资的时候借应付职工薪酬dai银行存款。 查看全部回复
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生产费用是企业在一定时期内发生的通用货币计量的耗费,它是成本计算的基础。生产费用经对象化后,才可能转化为产品成本。即将生产费用按用途进行归集,然后分配到一定的成本计算对象上则为生产成本。因此,产品成本是对象化的生产费用,它是为生产一定种类和数量的产品而发生的生产费用和总和。 生产费用与产品成本既有联系又有区别:从联系看,生产费用的发生过程,同时又是产品制造成本的形成过程,生产费用是构成产品成本的基础;从区别看,生产费用是某一期间内为进行生产而发生的费用,它与一定期间相联系,而产品成本是为生产某一种产品而发生的费用,它与一定种类和数量的产品相联系, 查看全部回复
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是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
王苗苗老师
如果是发票丢失了,按照发票丢失的方法处理,如果是只是报销单据丢了,这个是你们内部自制的单据,可以凭复印件做账 查看全部回复
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你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
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你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
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按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
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哈哈老师
可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
4164
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
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税款金额大不? 查看全部回复
5535
填7月工资表数据 查看全部回复
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借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
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中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》及《中华人民共和国未成年人保护法》规定,未成年人“通过小作者的创作活动取得的稿酬”以及“通过发明创造获得的科技奖励而取得的财产”属于未成年学生自己所有,任何人不得侵占。 查看全部回复
5421
你好,管理费用 查看全部回复
3683
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
会涉及进口关税,进口增值税等 查看全部回复
4593
小黑
油费等计入管理费用 查看全部回复
4862
入销售费用 查看全部回复
3833
餐饮发票不需要备注,最好别备注 查看全部回复
9560
如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
4655
业务真实,可以报销 查看全部回复
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借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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抛开行业讨论这个问题没有意义 查看全部回复
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公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
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当月是一样的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
7337
需要附上银行回单 查看全部回复
4396
税务师晓雨
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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可以打航天客服给你查询下到期时间 服务期的时间 是多久到多久 或者看下你的服务费发票上面是否有注明 查看全部回复
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代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
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如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
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(成本+费用)/收入*100 查看全部回复
25096
业务招待费 查看全部回复
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借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
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装修费用摊销年限最新规定 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令 第512号 第七十条 企业所得税法第十三条第(四)项所称其他应当作为长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
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是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
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看他们公司结转成本时用的什么附件,根据附件做进一步判断 查看全部回复
4388
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4213
和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
3466
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4702
如果是用于公司的支出,都建议先打到公司,然后再用于支付 查看全部回复
4456
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4129
管理费用-差旅费 查看全部回复
6914
4738
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4557
可能会 查看全部回复
4432
刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
5345
如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5664
是 查看全部回复
3438
除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 查看全部回复
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COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
3648
是的 查看全部回复
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NONONO! 营业外支出是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,主要包括非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、盘亏损失、非常损失、罚款支出、非货币性资产交换损失、债务重组损失等 查看全部回复
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我们一般都是用的大品牌的,金蝶用友这些软件。上面的除了金蝶,其他的没有见过 查看全部回复
4728
潇洒老师
你问过你们的预算费用吗?这些价格都有吗 查看全部回复
4294
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6200
这需要看你们双方如何约定,没有标准答案,需要协商 查看全部回复
3679
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3210
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4358
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
可以记到销售费用,你也可以记到成本 查看全部回复
3575
记周转材料一包装盒 查看全部回复
3734
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4050
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4759
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
员工辞职了,是需要填社保减少表的 查看全部回复
4353
什么原因暂停? 查看全部回复
3804
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3663
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3945
没问题,可以的 查看全部回复
3748
管理费用-开办费 查看全部回复
2936
先找挂账原因 查看全部回复
4033
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3453
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
14566
4578
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
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4287
5282
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