我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算充值少500元,怎么做账呢,营业收入应收少500元,其他应付总部预存-500元,但是本月应收现金怎么做呢#餐饮酒店#
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从生产厂家定货,有2家付钱方式:1种直接转现金是这样写的: 借:预付账款-重安长安汽车股份有限公司 贷:银行存款-工行 2种我们给开了一张银行承兑汇票给厂家,在开银行承兑汇票之前要先转百分之五的保证金和万分之五的手续费给银行。比如我们开100万的汇票,要从我们基本户转10万到保证金账户,在转500手续费给手续费账户,手续费是银行赚我们的。我们会计凭证是这样写的; 借:银行存款-中信银行保证金 100000 贷:银行存款-工行 100000 借:预付账款-重安长安汽车股份有限公司 1000000 贷:应付票据1000000 等到我们有客户订车了要赎证就先要把款还进去,然后银行那边监管就把合格证提#商业#
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老师您好,请教一下哈,业务人员借走一笔款,然后他自己取了现金给专家发劳务费,后面他拿着劳务费的单据来财务核销借款,我们可以根据提供的专家领取劳务费确认单和相关信息正常缴纳个税的,请问这么操作可以吗?#其他行业#
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老师您好,请教一下哈,业务人员借走一笔款,然后他自己取了现金给专家发劳务费,后面他拿着劳务费的单据来财务核销借款,我们可以根据提供的专家领取劳务费确认单和相关信息正常缴纳个税的,请问这么操作可以吗?#其他行业#
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旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳,今天领款单通过经理核实批准,出纳签字后,出纳以现金方式将25000元团队费备用金给了计调,出纳将领款单凭证做保存,最后出纳登记日记账流程,请老师审核下出纳今天的领付款凭证单,是否登记正确?#出纳#
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旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳,我如何处理?今天21号出纳以现金方式给了计调,是否在领付款单上签上出纳姓名以及盖上财务专用章?出纳在把这份领款单保留着?#出纳#
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