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高老师
您好 查看全部回复
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归老师
用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
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而已老师
应该会有所影响 查看全部回复
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不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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是的,按照收据入账 查看全部回复
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您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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Annina老师
有必要的 查看全部回复
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需要在支票上盖章在银行预留的印章就行了 查看全部回复
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购买的黄金记入短期投资里面 查看全部回复
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直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
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每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
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对,就是银行余额,可以在网银也可以去银行对 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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是的,必须要直销,不注销时间长了黑户对法人有影响的 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
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您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
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保函只能去基本户银行开 查看全部回复
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应交税费应交增值税一般是小规模用的 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
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您好,是不是退之前多交的社保费呢 查看全部回复
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以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
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您好,1.背书给上游企业 2.到期前带汇票到开户行办理银承托收,然后等着钱到帐 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
是的,先开红字发票,再开正确金额的发票 查看全部回复
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申请简易征收 查看全部回复
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可以抵减进项税额的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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您好,没有签收前,对方随时可以撤销,签收后对方就无法收回了 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
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借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
李伟老师
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
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借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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是的 查看全部回复
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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登记 现金日记账和银行日记账要单独成册 查看全部回复
5508
悠悠老师
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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您好,需要银行开发票的 查看全部回复
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你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
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ke?y 查看全部回复
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您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11196
可以 查看全部回复
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您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
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您好,不是必须在出票行开户的 查看全部回复
6363
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6966
挂往来款,借其他应收款-某某公司,dai银行存款 查看全部回复
6057
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5859
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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