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七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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归老师
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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办公费 低值易耗品是存货类科目 查看全部回复
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哈哈老师
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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分公司是否独立核算? 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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不行的 建工厂你得有地吧 土地用途需要是工业用地吧 需要符合政府的规划吧 报审 报批 报建一大堆东西 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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这个必须是一致的,如果被查到可能会有罚款的 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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不属于,进管理费用一劳保费 查看全部回复
9315
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
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高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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这个需要和银行沟通,现在没有开户许可证,都是信用代码证了 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
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你好,这个入账有点不合适吧 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
4383
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
您好,这些小额的直接记入管理费用就行 查看全部回复
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如果用的小企业会计准则的,发现当期补计提折旧 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
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这个不是必须贴的,看企业制度,手写当然也可以了 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
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你好,这个是可以的,夫妻来说应该没什么风险 查看全部回复
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需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
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工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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开办期间的固定资产单独记入固定资产 查看全部回复
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
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租花的目的是什么呢? 查看全部回复
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您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
10800
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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固定资产是包括动产和不动产的 查看全部回复
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如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
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借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
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您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
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固定资产残值在固定资产清理的时候一起就清理了 查看全部回复
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
7029
进固定资产成本 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
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你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
是的 正确 查看全部回复
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9081
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
王苗苗老师
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
你可以在自己电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看,具体税费用 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5256
在建工程 查看全部回复
10656
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
7263
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
9045
管理费用-办公费 查看全部回复
6120
不用注册成个体户 查看全部回复
6138
按照这个做就可以 查看全部回复
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4896
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
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