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高老师
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4607
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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哈哈老师
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6512
Annina老师
会计上做固定资产核算 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5330
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5679
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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在广西的话,需要到广西当地的工商去注销的 查看全部回复
5329
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4341
是的 查看全部回复
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先弄清楚拉黑原因,然后去解除黑名单 查看全部回复
4803
是的,相关税费由出租房交 查看全部回复
8164
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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跟注册公司流程差不多 查看全部回复
7173
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7487
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
没有成本正常结转,只是没有取得发票不能税前扣除。 查看全部回复
4765
李力
房地产企业吗 查看全部回复
5348
你好 查看全部回复
6494
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19606
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4280
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5353
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
都可以 查看全部回复
6560
自己的工人就是工资结转 查看全部回复
4041
一般需要审计报告,竣工资料 查看全部回复
8420
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
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业务真实可以的 查看全部回复
6581
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
7875
归老师
为啥 固定资产多了 权益就多了 固定资产增加其他资产减少或者负债增加都是可以的。所有者权益和税没有什么关系? 查看全部回复
3623
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
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进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
可以 查看全部回复
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5372
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
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首先检查看看你们账上的修理费是不是做了很大笔费用 查看全部回复
可以不结转 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6322
收入-成本费用税金后=净利润 查看全部回复
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据实填报 查看全部回复
4467
这个需要看单位制度了,以及公司章程是否规定了 查看全部回复
6561
6470
跨年了么? 查看全部回复
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企业工商注册领取营业执照后。1.去银行开立对公账户。2.税务报到,包括税种的核定。票种核定(发票),领取UKey. ,扣税账户的备案 3. 办理员工购买社保。至于清盘,是报税后的事情了。 查看全部回复
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你好,是什么行业? 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10095
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6229
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5499
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4795
可以的,注意报废的一个单位内部的审批和认定程序,确定其是否无法再为企业带来经济利益。 查看全部回复
5905
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5615
无形资产 查看全部回复
7677
而已老师
您好 查看全部回复
5915
Christina
2000 查看全部回复
9554
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
一般是被盗 损毁 查看全部回复
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符合下列条件之一的固定资产可申请报废: (一)使用年限过长,功能丧失,完全失去使用价值,或不能使用并无修复价值的; (二)产品技术落后,质量差,耗能高,效率低,已属淘汰且不适于继续使用,或技术指标已达不到使用要求的; (三)严重损坏,无法修复的或虽能修复,但累计修理费已接近或超过市场价值的 查看全部回复
7137
税务师晓雨
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
9018
8015
房租进管理费用-租赁费 查看全部回复
4845
2020年入账了吗? 查看全部回复
6275
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5994
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6291
先想几个名字 查一下是否重复 准备一份章程 身份证原件复印件去大厅填申请表 查看全部回复
5621
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7587
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12429
你好,是单位内借用还是外单位借用? 查看全部回复
7623
有做进销存管理没有? 查看全部回复
7020
固定资产原值为100万 查看全部回复
5940
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6246
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6084
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5580
计入长期待摊费用,按月摊销,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
7434
保险费记入管理费用,不计入固定资产成本 查看全部回复
4554
可以一次性记入费用 查看全部回复
5274
比如你会计年限小折旧50,税法年限大,折旧比如25,就要调增 查看全部回复
5562
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
附在凭证后面 查看全部回复
4176
金额大吗 查看全部回复
5202
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
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