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哈哈老师
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
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归老师
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
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高老师
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
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李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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小黑
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是的,就是这么做账的 查看全部回复
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你好,学校有规定的按学校规定 查看全部回复
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一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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具体什么呢 查看全部回复
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不再使用是要出售还是? 查看全部回复
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Annina老师
做账,申报就好 查看全部回复
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可以进管理费用 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
你608是退税 查看全部回复
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你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
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你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
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收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
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你好,可以入固定资产,二级科目是冰箱 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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按照约当产量哈 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
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你好,需要入帐 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
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Christina
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
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不需要有安装周期的可以进固定资产 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
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不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
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如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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你这个是注册什么?什么系统? 查看全部回复
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要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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看合同怎么签订的,是买卖还是服务还是工程? 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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存货、应收账款减值后期可以转回,固定资产、无形资产减值准备一经计提不得转回 查看全部回复
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对,也是应该加上的 查看全部回复
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多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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可以没有 查看全部回复
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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你好,可以入固定资产 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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一般企业都作为固定资产核算的 电脑使用周期比较长 是符合固定资产入账标准的 查看全部回复
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可以启用固定资产卡片,也可以直接在固定资产下面建二级明细 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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一次性扣除只是税法上规定500万固定资产可以一次性税前扣除,会计上还是按照企业有关固定资产的规定,直线法计提折旧 查看全部回复
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您好,按照这个填就可以 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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按照网上营业厅的指引去办理就可以 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,计入固定资产 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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《企业会计准则第四号—固定资产》第十五条规定,企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。 查看全部回复
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郭艳飞
计算税吗?还是会计处理 查看全部回复
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一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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具体你们租厂房干什么用呢? 查看全部回复
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买入次月就可以 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
是的 查看全部回复
4175
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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