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公对公转居间费,我们公司是支付方,但是是分期转居间费的,7月转一次,9月转一次,10月转一次,但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票,所以入账时的会计分录是这么做的,打算等10月付完所有居间费时,在与对方公司商量开票,如果10月对方公司开票成功,那应该怎么做会计分录呢#工业制造#
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你好老师,我们每个月发生的的电费都是在次月交,发票也是在次月开回来,会计分录在次月直接就做成借:管理费用,贷银行存款,没在上月计提,之前的会计账一直这样做的,这样做可以吗?不需要计提,直接在当月缴纳上月电费#出纳#
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我们是这个月注册的公司,员工帮企业垫付了水费电费还有因公外出的车费,但是发票下个月才开出,跨年了,需要做资产负债表吗会影响吗,员工垫付和车费报销应该怎么入账,还是等到下个月拿到发票入账#出纳#
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