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Annina老师
如果是劳务报酬的会并入综合所得汇算 查看全部回复
3457
而已老师
你根据科目余额表建账 查看全部回复
4253
tammy老师
既然之前有找代账公司做,先以代账公司的数据作为期初数 查看全部回复
4595
刘老师
可以 查看全部回复
3451
谭老师
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4266
大宁老师
您好,建议您咨询当地财政部门的意见 查看全部回复
4045
截止日期盘点 查看全部回复
2858
预交影响不大 查看全部回复
5608
借,管理费用,销售费用,生产成本等 dai,应付职工薪酬 查看全部回复
2540
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4313
各税种申报表,凭证,科目余额表等 查看全部回复
7471
小黑
可以倒是可以,但是这个要把用于经营的发票拿来冲,不然有税务风险 查看全部回复
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2985
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3083
2697
含税 查看全部回复
3599
合同负债 查看全部回复
3392
资产管理 查看全部回复
2868
一般不会 查看全部回复
3916
小小
不需要 查看全部回复
3726
这个没啥好方法,需要逐笔核对 查看全部回复
5795
经营活动现金流量包含,现金,银行存款,其他货币资金 查看全部回复
3865
您好,下面有个联络员注册 查看全部回复
4208
采购暂估入账 查看全部回复
2926
不用 查看全部回复
3317
安叔老师
银行账户不需要去税务局备案的 查看全部回复
18471
建议和所属税务局协商,是否可以出具证明,换开发票 查看全部回复
3253
绾绾
交费后不能修改 查看全部回复
2552
跟外账一样 查看全部回复
2803
契税进房子和仓库的原值,印花税做税金及附加 查看全部回复
2944
张老师
期末:限定性收入转入限定性净资产;非限定性收入转入非限定性净资产;业务活动成本、管理费用等各种费用转入非限定性净资产 查看全部回复
2835
不能 查看全部回复
3154
4111
企业所得税年报 查看全部回复
3390
应付主要是供应商那块的,可以就一些付款期限,付款周期,发票,及时到货情况写一些分析 查看全部回复
3463
是的 查看全部回复
4942
做账看业务 查看全部回复
2650
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2753
借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
4291
可以的,软件的话可以咨询客服 查看全部回复
2837
易老师
建议不要留 查看全部回复
4762
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3541
jessica老师
现金盘点,银行对账单,往来款项发函确认,确保收入成本费用都进账了,库存固定资产盘点 查看全部回复
2862
账账对,账实对,账证对,账表对 查看全部回复
2991
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2942
陈米老师
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
3875
venus老师
那个代理记账公司会给你报个税 查看全部回复
3037
可以计入 查看全部回复
4467
M老师
能说具体点吗 查看全部回复
3669
需要 查看全部回复
3045
可能会计没有仔细审核 查看全部回复
3695
假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
4673
加计扣除不需要进行账务处理,这个是直接体现在应交所得税上的,不存在差异 查看全部回复
3269
一般根据你们资产规模 查看全部回复
6278
麻烦同学问题描述的详细一点 查看全部回复
2534
会计 查看全部回复
5341
有财务软件的话还是跟日常做账一样处理 查看全部回复
4698
可能一些费用计入营业成本了 查看全部回复
3361
1月付的做到1月 查看全部回复
3091
只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
3538
4317
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2843
金额有点大,可以现金还,相关还款资料要齐全 查看全部回复
2715
查账找原因处理 查看全部回复
3956
5个月 查看全部回复
3554
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3421
去发票查验平台打印出来入账,不着急结账的话催供应商马上快递过来,目前快递也很快的 查看全部回复
3474
报废金额应该计入营业外支出,这一错误的处理会增加成本 查看全部回复
3431
销售费用,管理费用,财务费用 查看全部回复
3231
4278
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3371
4400
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4074
结转收入时,借:会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等,dai:结余 结转支出时,借:结余,dai:职工活动支出维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出等 查看全部回复
7126
房产入固定资产 查看全部回复
7211
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3410
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
3339
正常做,更正申报个税 查看全部回复
2794
不正常 查看全部回复
5397
有影响 查看全部回复
2645
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3259
操守为重
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3760
微尘
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4038
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3647
这批项目款记入财政拨款收入 查看全部回复
3073
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4128
个税没缴纳 查看全部回复
2767
可以的 查看全部回复
4344
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5826
补提 查看全部回复
3147
可以,重新建账可以 查看全部回复
4017
建议咨询金蝶软件专业工作人员 查看全部回复
3325
影亦老师
是的,需要信息采集哈 查看全部回复
3523
你好 查看全部回复
3000
Icy 何
正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
2486
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3299
一般金蝶软件里会设置你的凭证里面涉及现金或者银行科目时就强制需要指定现金流量 查看全部回复
4566
高老师
要财务报表 查看全部回复
最好是老板自己填 查看全部回复
4975
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