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悠悠老师
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
Annina老师
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
5049
做福利费限额扣除 查看全部回复
5571
账号正在注销中
员工休产假期间计提工资以及发放工资吗? 查看全部回复
4860
高老师
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
哈哈老师
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4230
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
可以 查看全部回复
4500
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
4077
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
4239
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6057
您好,入固定资产 查看全部回复
4536
而已老师
您好 查看全部回复
5859
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4203
没错,就是这么做的 查看全部回复
5832
借临时设施,dai银行存款,临时设施需要建设的,借在建工程,之后转让临时设施 查看全部回复
3978
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3888
做其他业务收入 查看全部回复
4023
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
6948
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4599
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4176
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5553
记入固定资产里面 查看全部回复
5112
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5544
可以开红字发票的 查看全部回复
4050
进成本 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4563
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
4365
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5193
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4797
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4329
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5445
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4833
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8451
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4743
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7371
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6048
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6876
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4806
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7506
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6921
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5760
进财务费用 查看全部回复
5427
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4392
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10656
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7569
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6453
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6282
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5778
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5850
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
5013
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5967
您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8865
5598
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7326
您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
6885
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
4995
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
5481
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5067
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5643
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
5490
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
5103
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6012
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5517
金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5220
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
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