老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?#出纳#
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餐饮小规模,老师,公对私报销,没开发票,吧用途写清楚可以不?(有的有发票)。因为开的是普票。 老师,餐饮采购和费用都没有发票,怎么入账??(只有收据 销货清单 送货单能入账吗)。有的费用有发票的。几乎都没有。不过 是公对私报销的。#餐饮酒店#
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老师你好!,请问一下旅游公司计调交来地接团款项(利润收入1993.2元净额款),其中游园会活动采购的物资装备老板叫计调直接从团队应收账款扣除。意思就是垫付的费用已经给到计调了,唯一就是没有写报销单。那么今天我叫她具体的原始凭证及报销单据需要提供给我和会计审核签字,然后我给对方(杭州黄总)开具收据给但对方,请问我这样填写好的模板是否正确规范?#出纳#
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你好,请问公司合作的门店在其他城市,因为我们公司原因需要他们配合上门店门头产生的费用我们报销,但是这些费用对方找的当地的小店开不了发票,只有收据拍照给我们,这种可以报销吗?怎么做能合规一点呀?#房地产#
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老师,您好!咨询个问题。基金会注册资金当月分录已做借银行存款,贷非限定性资产。次次月基金会从财政局申领到公益性捐赠票据并给捐赠注册资金的企业开具了捐赠收据,问题是这张捐赠收据怎么入账做分录?#出纳#
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餐饮行业,每日公户进收款码的金额,但是开票比较少,不开票的全部做成无票,是吧? 我们采购的食材都没有发票,费用都是保险费用,只有收据,怎么入账呢。还是象征性做费用吗? 购买的设备用来投资,却没有发票。应该怎么入账 就是小规模纳税人,开票税率是1%是吧?#餐饮酒店#
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发现重复报销了怎么办,最近查费用报销表的时候发现九月份报销的一笔租车费用在十月份又报销了一遍,因为是数电发票当时九月份的报销没有做票据号码的备注,导致现在才发现。是一笔五百元的租车费用,数电普票。后续应该怎么处理呢?#出纳#
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老师您好,关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票,但是是否需要缴纳个税呢?以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答,但是针对第二点是否还需缴纳个税呢? 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除,一般区分以下情形,您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助,比如出差旅途中的费用支出,包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等,是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的,分岗位确定的差旅补助,即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数,每天固定给予一定金额的差旅补助,不需要取得发票,但需要#房地产#
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我们是社会团体,往年都是只收取会费,然后开票据,22年开始收取服务咨询费,开增值税发票,往年税局的年报,费用和会费收入都是不填数据直接零申报,22年因为开具了增值税发票,年报我需要怎么申报呢#其他行业#
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