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Annina老师
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
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哈哈老师
额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
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免税的不能抵扣进项 查看全部回复
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不需要开票 查看全部回复
4122
归老师
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5553
进项税么? 查看全部回复
6435
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4617
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
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您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
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Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3951
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5544
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
5994
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
没问题,可以开票的 查看全部回复
4563
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4194
高老师
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
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如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
4905
是的 查看全部回复
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发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
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正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
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潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
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你销售的啥开啥呀 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
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看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
5085
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
4653
为啥不一样呢? 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
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这个不能用 查看全部回复
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需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
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怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
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买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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悠悠老师
不闲 查看全部回复
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这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4536
没问题可以用的 查看全部回复
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没问题,后面的可以开 查看全部回复
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
补做就可以了 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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记入到在建工程里面 查看全部回复
3987
在 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4167
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6309
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9882
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
成本类科目核算 查看全部回复
4716
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4329
退回,重开 查看全部回复
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5427
发票章 查看全部回复
6057
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
可以 查看全部回复
8910
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7254
税务没打上吧 查看全部回复
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
4806
进项税额现在不用分两次抵扣,一次性就可以抵扣 查看全部回复
7092
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9531
您好,不能 查看全部回复
6183
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7542
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
6678
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5526
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4851
无偿租赁通常税务局不会认可的 查看全部回复
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4707
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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