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哈哈老师
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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Annina老师
去做税务登记,在开票 查看全部回复
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返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
5418
可以 查看全部回复
6750
归老师
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8649
管理费用 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6210
管理费用-福利费 查看全部回复
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办公费 低值易耗品是存货类科目 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
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是出包涵的费用吧 查看全部回复
7038
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
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提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5643
七七
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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平均年限法 查看全部回复
4167
银行费用记入财务费用 查看全部回复
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成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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是记入管理费用里面 查看全部回复
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船舶代理公司的码头费,引航费等是进入管理费用 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8235
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8154
管理费用-办公费 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8928
公司开票给京东? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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高老师
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
4266
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
4743
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
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是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
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您好,视同销售处理 查看全部回复
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做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6246
您好,这些小额的直接记入管理费用就行 查看全部回复
如果用的小企业会计准则的,发现当期补计提折旧 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6138
计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
5166
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5976
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5571
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
6831
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6921
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5463
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5193
账号正在注销中
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4797
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