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Annina老师
可以 查看全部回复
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哈哈老师
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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可以进福利费 查看全部回复
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归老师
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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账号正在注销中
借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
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需要调整以前年度损益 查看全部回复
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借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
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你们是代销POS机的么? 查看全部回复
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李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以 查看全部回复
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每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
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七七
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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承兑汇票 查看全部回复
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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而已老师
让对方出具代付款协议 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
11007
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
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可能是你开通了无卡交易功能,建议你咨询一下开户行 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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分公司是否独立核算? 查看全部回复
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借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
7164
长期待摊费用 查看全部回复
8496
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
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兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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对 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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5490
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5310
高老师
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
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这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
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你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
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借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4023
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4707
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
5472
借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
4320
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
4527
6804
借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
4914
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5931
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7614
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8442
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4734
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
4230
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4716
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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