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patience
是账上没做收入也没申报增值税么,适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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赔偿计入营业外收入,不需要缴纳增值税 查看全部回复
2439
甘老师
等一下发给你 查看全部回复
2982
andy老师
管理费用-服务费 查看全部回复
1569
云峰老师
同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
4299
杨老师
库存商品 查看全部回复
1850
红冲之前的凭证 查看全部回复
1986
管理费用-其他 查看全部回复
3432
可以写在一起 查看全部回复
2385
那是维修的什么车? 查看全部回复
4783
王苗苗老师
F公司给你们提供的是物流服务,放入支付的其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
1856
高老师
收取的包装物押金计入现金流量表中的收到其他与经营活动有关的现金,归还的包装物押金计入现金流量表中的支付的其他与经营活支有关的现金 查看全部回复
5961
挖掘机没有入账? 查看全部回复
2147
清岚
计提 借:业务活动费等 dai:应付职工薪酬-社保/公积金(单位部分) 查看全部回复
3027
给你回复第一个吧,对方 给你提供账本、凭证明细账等财务资料。纳税申报表等税务资料 查看全部回复
2801
先预付的款? 查看全部回复
1972
公司支付的利息计入财务费用 查看全部回复
2092
如果手机是为了公司经营办公使用,而不是用于个人福利等非应税项目,是可以抵扣的。根据手机金额大小及性质计入管理费用或固定资产等,税额计入应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
5772
1.如果金额不大,可以直接计入办公费 2.如果金额较大,达到原值的20%,可计入长期待摊费用-装修费,按期摊销 查看全部回复
5261
如果用于工程施工的借记工程施工-管道费 查看全部回复
2332
许老师
你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
2183
是收到的票吧 查看全部回复
2497
tammy老师
不是,是销售方,开票要确认收入 查看全部回复
2166
一般是冲减单位部分计提的费用 借:银行存款 借:应付职工薪酬-社保(工资) 借:管理费用等(红字) 借:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
2797
燕子老师
同学你好,企业一般给员工缴纳五险一金,大额医疗做为医疗保险的补充一般可以直接做到医疗保险里 查看全部回复
3030
1.买入矿泉水计入库存商品 借:库存商品 dai:银行存款等 2.卖出 借:应收账款/银行存款等 dai:其他业务收入等 借:其他业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
2192
小小
如果是现在的免税发票的话,就直接入收入 查看全部回复
3246
venus老师
您好 发出商品属于资产类科目 发出产品还没有确认收入的时候 查看全部回复
4136
提成属于工资总额的一部分,计入各部门的成本或者费用 查看全部回复
2595
员工的销售提成计入销售费用 查看全部回复
2026
余额表 查看全部回复
2735
同学你好 我们开发票给一建: 借:应收账款 dai:主营业务收入、应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2025
价值不高,可以计入主营业务成本 查看全部回复
4180
借:应付账款 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3074
营业外收入或其他收益 查看全部回复
3433
小妮老师
没有发票正常入账,在汇算时调增就行了 查看全部回复
1892
颜老师
您是什么装修? 厂房还是办公室? 查看全部回复
2307
可以放到长期待摊费用 查看全部回复
1899
看你们做账习惯和要求 查看全部回复
2605
金额比较小的根据重要性原则,通常计入管理费用科目,无需按期分摊 查看全部回复
6142
对方要开红字发票 查看全部回复
2720
查清楚是因为什么原因造成的吗? 查看全部回复
1829
预付账款 查看全部回复
2879
可以参照《小企业会计准则》进行会计科目设置和账务处理,这个涉及的科目比较少,足够业主委员工会使用。 查看全部回复
4075
可以计入无形资产 查看全部回复
3982
暂估什么项目呢 查看全部回复
多计提的可以红冲掉 查看全部回复
2672
可以计入固定资产 查看全部回复
13078
会计差错如属于本年发现的与前期相关的非重大会计差错,对于该类会计差错尽管与以前年度相关,但根据重要性原则,可直接调整发现当年的相关科目,而不必调整发现当年的期初数。 查看全部回复
2429
可以的 查看全部回复
2197
你好,新的政府会计准则已经不需要通过资产基金核算了 查看全部回复
2285
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6647
借;在建工程 dai:原材料 工程物资等 查看全部回复
2490
记到费用招待费 查看全部回复
3068
支付的租金可以计入主营业务成本,支付的佣金可以计入管理费用 查看全部回复
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建议把其他应付款转入营业外收入 查看全部回复
6387
开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗?开具发票就需要交税的 查看全部回复
2558
需要外包财务,给你弄清楚 查看全部回复
3359
开专票可以确认收入 查看全部回复
2604
如果是真实发生的业务,可以开的 查看全部回复
7056
你们如果是招商银行收到款,录入明细的时候借:银行存款-招商银行 查看全部回复
2118
没跨年的话,可以把原分录红冲,然后重新入账 查看全部回复
2701
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3314
Harry老师
你好,银行本票属于其他货币资金科目。 其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。 查看全部回复
4797
回扣可以计入销售费用-其他里面 查看全部回复
1788
1.我想问个人的失业金和养老金和医保费都要计提吗?不需要计提,在发放工资时直接扣除 查看全部回复
1843
银行账户可以根据银行回单做账户调节,老板私人支出可以跟老板沟通,索要发票和收据等,没有软件可以做手工账,科目可以参考会计准则 查看全部回复
结转什么余额 查看全部回复
2583
同学你好 咱们已确定不属于专项用途资财政资金了是吧? 查看全部回复
4794
期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
4513
缴缴的所得税计提了没? 查看全部回复
1888
费用,是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。 费用类账户包括在会计实务中两类科目:成本类科目和损益类科目。 包括主营业务成本、其他业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等。 查看全部回复
4252
你减免14.32的依据是什么 查看全部回复
3267
可以备注更改哪一年那一月几号凭证,原分录红冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2200
安叔老师
在【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】【-科目】中新增科目。 原材料-下设二级或者三级四级科目 查看全部回复
2673
可以根据公司实际情况看是否需要设二级科目。可以设置二级科目 ,比如主营业务收入——销售收入,主营业务收入——服务收入,无票收入等。 查看全部回复
5236
需要明细到三级科目 查看全部回复
2376
应调整至0 ,不会是负数的 查看全部回复
2980
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
5106
给员工的计入福利费 查看全部回复
2805
计入管理费用 查看全部回复
2670
同学你好 是在作研发是吧? 查看全部回复
2633
买材料计入原材料 查看全部回复
3483
看这些费用主要是为哪些部门服务的,生产部门记制造费用,管理部门管理费用,销售部门销售费用 查看全部回复
2141
视同销售,计入销售收入 查看全部回复
2739
1626
由你们公司的设计部设计,找外面的人生产,再销售是吗 查看全部回复
3643
红冲9月份那笔错误的,再按正确的做 查看全部回复
2150
你们付款实际是通过银行付吗? 查看全部回复
2217
记管理费用 收到保险赔偿冲减之前发生的损失 查看全部回复
2450
你们当时自己要交环保税的时候,要先计提,借:营业税金及附加 dai:应交税费-环保税 对方公司帮你们交的时候,借:应交税费-环保税 dai:其他应付款 -对方公司,后你们把款支付给对方公司了,借:其他应付款-对方公司 dai:银行存款 查看全部回复
2849
年底损益类的科目要结转没有余额。资产负债类的(公司员工借的备用金、法人、股东借款最好清0),银行和货币资金盘点,账面余额和实际一致。 查看全部回复
2523
如果属于补助收入,计入其他收益或营业外收入 查看全部回复
2524
木言
计入库存商品 查看全部回复
1936
之前的欠款计入应付账款还是其他应付款 查看全部回复
1949
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2060
管理费用 查看全部回复
2685
结转到应交税费应交增值税转出未交增值税就好 查看全部回复
1894
可以老板微信支付,后期你们公户报销给老板 查看全部回复
2995
合同履约成本是资产类科目,余额一般是借方,提现在资产负债表的资产里面 查看全部回复
3180
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