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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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哈哈老师
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
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李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7380
Annina老师
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
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是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
7488
王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9828
乐老师
是的 查看全部回复
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首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
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史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
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您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
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您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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你好,直接摊销完即可 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
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您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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用你的信息登陆然后变更就可以 查看全部回复
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比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
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那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
11385
原来做了什么分录 查看全部回复
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您好,发票是否开具过了 查看全部回复
7920
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
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看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
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现任的法人去办理就行,或者代理人拿着委托书去办理就行 查看全部回复
10665
您好,电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证,然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表,这些就自动生成了,电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程,电子账的话就是需要一个财务软件,买用友或者金蝶都可以,都是比较成熟的软件。 查看全部回复
7805
您好,第二个问题是你们公司在收到客户回款后,然后把这个汇款给这两个人公司60.6万是吧 查看全部回复
9260
在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
12090
正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
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