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高老师
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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哈哈老师
对,在七月份计提就行 查看全部回复
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Annina老师
建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
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悠悠老师
结案后,收的诉讼费一般有政府部门的出示的正式收据。以那个为准。 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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李钢老师
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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andy老师
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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开的什么内容? 查看全部回复
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你好,赊销就是欠帐,商票是商业汇票,应收款链平台是商圈业务上下游企业之间的收付,银承是银行承兑汇票。 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
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没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
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想问什么呢? 查看全部回复
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肯定有风险的 查看全部回复
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可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
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投资协议,土地评估报告 查看全部回复
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李伟老师
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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增值税规定开票发生纳税业务 查看全部回复
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入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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可以的,招待客户的酒水也可以记入业务招待费 查看全部回复
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可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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可以 查看全部回复
7745
小黑
管理费用-工会经费 查看全部回复
5008
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
没问题,你可以计入到实收资本里面 查看全部回复
5007
这个看具体怎么跟员工谈的 查看全部回复
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你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
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你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6419
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
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你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5156
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
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你好,具体是什么暂估入帐? 查看全部回复
6001
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4655
可以委托付款 查看全部回复
5151
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4990
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4412
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
需要 查看全部回复
4600
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5748
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6577
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5715
花出去了有发票回来吗?有机器设备在公司吗? 查看全部回复
4235
按照业务发生所属期建账 查看全部回复
5024
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4868
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6133
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5790
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3394
是的,属于支付的税费 查看全部回复
5365
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7166
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
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