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税务师晓雨
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4208
Annina老师
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5858
夏老师
这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4164
应到税局代开发票 查看全部回复
3681
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5000
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4577
进营业外收入 查看全部回复
4680
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34253
小黑
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4482
500以下,可以开收据入账,500免增值税免附加税,免个税 查看全部回复
4345
借:钱 dai预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
3326
长期待摊费用 查看全部回复
3792
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
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有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
可以 查看全部回复
4278
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
6349
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3814
是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
3768
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4151
借管理费用-办公费 查看全部回复
3188
是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3689
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4726
开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
4568
哈哈老师
如果是和公账关联的话就是入到公账了 查看全部回复
4140
李伟老师
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4899
如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
3299
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4162
可以入账 查看全部回复
4894
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8576
你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3877
专票还是普票 查看全部回复
3271
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
4116
6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4863
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
5788
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
如果是收入未入账,就属于偷税漏税 查看全部回复
10559
如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
8380
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6210
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3600
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5377
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
你好,金额大吗? 查看全部回复
4156
你好,借:管理费用 dai:银行存款 抵减增值税应纳税额 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
3606
3421
借银行存款dai其它应付款 查看全部回复
4639
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
可以入账,所得税不能扣除 查看全部回复
4285
需要看具体的回单 查看全部回复
3974
总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
5052
业务真实的,可以入账 查看全部回复
3951
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3988
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7108
租的什么? 查看全部回复
3827
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4083
借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
3499
你好,可以 查看全部回复
5711
你好,你参考下 查看全部回复
4104
借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
5548
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11745
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
3944
什么费用?与公司经营相关吗? 查看全部回复
3587
有租赁关系,拥有人与使用有租赁关系,拥有人与使用人不一致时,如果车辆拥有人未缴纳车船税,使用人应当代为缴纳车船税。人不一致时,如果车辆拥有人未缴纳车船税,使用人应当代为缴纳车船税。 查看全部回复
8294
自然人处采购的,开收据500以下可以入账所得税可以扣除 查看全部回复
3588
需要 查看全部回复
3581
点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
3525
为什么处罚? 查看全部回复
4322
你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
4105
你好 查看全部回复
3489
你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
10933
会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
李钢老师
是否符合条件,需要具体咨询补贴部门。补贴政策,随时会调整更新,各地区也会有差异,所以,享受哪个补贴就去咨询相关部门最稳妥 查看全部回复
3918
确认了收入,对应需要结转成本的 查看全部回复
4056
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4371
记招待费。 查看全部回复
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
你好,如果公司准备注销没有必要债转股 查看全部回复
5332
你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
4540
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
根据给你开具的发票的情况。 查看全部回复
3901
产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
3464
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4767
企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
3337
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
5842
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
4930
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
你好,个人消费的,不属于公司支出,明显与公司经营无关的发票,不建议入帐 查看全部回复
4737
你好,是房租? 查看全部回复
2884
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4098
一般情况下,额外承担的税金都加在票里了,随着发票入账就可以了。 查看全部回复
4749
钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
4143
你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3253
未收到发票可按照同类同期价格估计入帐 查看全部回复
4374
工程施工 查看全部回复
6105
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