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哈哈老师
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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不行,这个不能入账 查看全部回复
5499
高老师
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5022
这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
6750
可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
5121
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8100
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4455
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4554
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6849
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
5490
Annina老师
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
11619
李伟老师
您好,不一定。 查看全部回复
6048
归老师
计入开发成本-基础设施费/其他间接费用 都可以 查看全部回复
11133
这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6714
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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账号正在注销中
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5130
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
5607
记入到其他应收款里面 查看全部回复
5652
汇款行 查看全部回复
4419
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
是的,按照收据入账 查看全部回复
可以 查看全部回复
11214
您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
开发成本,前期工程费 查看全部回复
5913
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4743
中介费记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5229
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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开发成本-开发间接费用 查看全部回复
8568
而已老师
成本里面 查看全部回复
4725
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
230万计入收入 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
7713
是的 查看全部回复
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以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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承兑汇票 查看全部回复
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让对方出具代付款协议 查看全部回复
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您好 查看全部回复
7731
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
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可能是你开通了无卡交易功能,建议你咨询一下开户行 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
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你们是经营什么的? 查看全部回复
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可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6489
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
4356
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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您好,两个都没错,只是一般都按照第二个做 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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员工休产假期间计提工资以及发放工资吗? 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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5814
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4194
别人代付工资 查看全部回复
4383
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4563
借临时设施,dai银行存款,临时设施需要建设的,借在建工程,之后转让临时设施 查看全部回复
3978
做其他业务收入 查看全部回复
4014
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4770
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6156
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
记入固定资产里面 查看全部回复
5112
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3861
您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
11889
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5202
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15111
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7272
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8298
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