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都要缴纳 查看全部回复
9828
哈哈老师
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
高老师
您好 查看全部回复
4833
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
5796
Annina老师
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
归老师
房地产企业么? 查看全部回复
5139
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6057
不需要 查看全部回复
3861
管理费用-研发费用 查看全部回复
4743
问题不是很大,不过这个还是要看地方税务局的要求,如果可以,最好要求重开。 查看全部回复
4968
Christina
2%左右 查看全部回复
6921
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4905
是的,进项税额需要转出 查看全部回复
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企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4536
可以享受 查看全部回复
5778
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
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李伟老师
账记错了 查看全部回复
6030
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5067
可以 查看全部回复
4797
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
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为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9873
小月老师
没影响的 查看全部回复
6930
您指的退什么税呢? 查看全部回复
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通行费电子普票可以抵扣进项税额 查看全部回复
4995
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
可以挂在账上 查看全部回复
4446
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5670
退回,重开 查看全部回复
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
6129
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
12006
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
4194
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4869
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9144
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
不能 查看全部回复
6696
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
是的 查看全部回复
6444
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
一般都是人工 查看全部回复
8604
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
进项因什么取得的? 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4464
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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盈利性的不免 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
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5193
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
4554
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7218
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4221
申请简易征收 查看全部回复
3771
需要缴纳增值说的 查看全部回复
4734
5814
可以抵减进项税额的 查看全部回复
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
您好,视同销售处理 查看全部回复
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6111
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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